同學(xué)你好 該付的付該收的收就行了 只能這樣減少
老師,賬務(wù)之前做的其他應(yīng)收其他應(yīng)付數(shù)比較大,之前沒有其他業(yè)務(wù)的時候又沒有調(diào)賬,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)了,又想把其他應(yīng)收其他應(yīng)付調(diào)小,這個能怎么調(diào)
老師,有一筆應(yīng)該入其他應(yīng)收款的之前入錯了進(jìn)了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款期末余額是負(fù)數(shù)了。我需要調(diào)賬嗎?
老師,我想問一下,我們有一個公司沒有業(yè)務(wù),基本就是用來過賬的,每個月發(fā)生幾十比往來款,這個往來款是放其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呢,我看之前會計(jì)做的比如往來付給別的公司的,有的做的其他應(yīng)付,有的又是其他應(yīng)收
法人和其他人的借款都只掛其他應(yīng)收款,沒有掛其他應(yīng)付款,做完賬試算平衡的時候貸方出現(xiàn)幾十萬的數(shù),但是不想要其他應(yīng)收款出現(xiàn)貸方,有什么比較好的方法調(diào)賬處理?
老師,之前成本費(fèi)用沒有發(fā)票,也沒有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,現(xiàn)在我把之前的暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
子女繼續(xù)教育是截止到大學(xué)嗎,讀研可以繼續(xù)抵扣嗎
老師咨詢一下,一個公司簽的合同是供應(yīng)鏈管理公司,結(jié)果另外一個是什么餐飲管理有限公司,其實(shí)平常都是給餐飲供貨,開票也是餐飲公司,合同蓋兩個章,一個供應(yīng)鏈就是總公司,另外一個是餐飲。這個合同不可以申請發(fā)票額度吧
線路板設(shè)計(jì),單位寫“個”,數(shù)量寫“1”可以嗎,合同沒做要求,就對帳單上單位是pcs,數(shù)量是1
車輛購置稅是不是入固定資產(chǎn)?
老師 公司員工購買電飯煲 開具了專票 現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借 管理費(fèi)-福利費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)13 貸 銀行 113 然后 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)13 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 分錄這樣寫對嗎
老師,股東可以向公司借款嗎
請問老師:關(guān)于有線電視基本收視維護(hù)費(fèi)免稅的規(guī)定,代理商可以免稅嗎?
樸老師,請問,注冊資本沒有實(shí)繳到位,注冊資本500萬減資到300萬,未分配利潤130萬,需要交什么稅?
財務(wù)軟件稅務(wù)申報和國家電子稅務(wù)局報稅一樣嗎
員工工資5000,每月應(yīng)扣個人部分社保523,七月底離職了,但是八月社保還要繼續(xù)繳納,費(fèi)用走工資全額(1700)扣除,現(xiàn)在7月8月的會計(jì)分錄分別怎么寫?
能用應(yīng)收對沖應(yīng)付嘛?是不是在那里掛太久不行的
不是同一個單位的不可以
那讓第三方寫代付協(xié)議呢?
這個得稅局承認(rèn)才行 他們不查就沒事