同學(xué)你好,分別填在應(yīng)稅貨物,應(yīng)稅勞務(wù)對(duì)應(yīng)的欄次就可以;
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一般納稅人開(kāi)9%的*建筑服務(wù)*安裝服務(wù) 發(fā)票,填申報(bào)表主表第2欄其中應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額和第3欄應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額怎么填?謝謝!
個(gè)稅退稅返回,增值稅申報(bào)附表填了,主表怎么填,填哪里, 6%的服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,附表1自動(dòng)生成了,主表怎么填,填哪里,主表第一欄只有銷(xiāo)售貨物,銷(xiāo)售勞務(wù),納稅調(diào)整
一般納稅人開(kāi)票有貨物,勞務(wù),服務(wù),增值稅申報(bào)表主表怎么填?
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí),提示:主表【一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)】第13行值【0.00】必須等于【上期申報(bào)表第20行【一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)】的值】【79983.15】,是什么原因呢,要怎么操作?謝謝
你好,小規(guī)模納稅人增值稅的主表,貨物及勞務(wù)和服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn),這兩項(xiàng)填表怎么區(qū)別
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說(shuō)23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開(kāi)票,稅收編碼是什么
老師好,把購(gòu)買(mǎi)的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷(xiāo)售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說(shuō)應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺(jué)得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開(kāi)發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度:村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社:收到上級(jí)撥款辣椒種植款20萬(wàn).種植辣椒有費(fèi)用支出.有收入,計(jì)入專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款還是計(jì)入補(bǔ)助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫(xiě)分錄
服務(wù)的金額要不要填?填的話填在哪里?
同學(xué)你好,填在本月數(shù)欄次
不用填在2.3欄里面嗎?
同學(xué)你好,2不是應(yīng)稅貨物的銷(xiāo)售額么; 或者發(fā)下您的申報(bào)表?
這樣子的。
同學(xué)你好,將服務(wù)與勞務(wù)填在一起就可以;服務(wù)也是填第三行;