你好 按合同上金額計(jì)算,稅是分開(kāi)寫(xiě)的不包括稅??

咨詢(xún)下購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅是按銷(xiāo)售合同和采購(gòu)合同的含稅價(jià)的萬(wàn)分之三來(lái)繳納印花稅對(duì)吧?如果合同金額寫(xiě)明是價(jià)稅分離的是否也是按含稅價(jià)來(lái)繳納
老師,印花稅按 什么合同申報(bào), 比如我們銷(xiāo)售貨物合同金額 50萬(wàn), 采購(gòu)合同是40萬(wàn), 請(qǐng)問(wèn)我按90申報(bào)印花稅,還是按50萬(wàn)申報(bào)呢
合同印花稅怎么申報(bào)?根據(jù)含稅合同金額申報(bào)嗎?采購(gòu)合同和銷(xiāo)售合同是分別計(jì)算確認(rèn)嗎?比如采購(gòu)含稅合同1000萬(wàn),銷(xiāo)售合同8000萬(wàn)。那我要繳納印花稅的基數(shù)是9000萬(wàn)嗎,再乘以稅率?
老師,印花稅怎么算,我們銷(xiāo)售合同不含稅19萬(wàn),采購(gòu)合同不含稅16要,是19萬(wàn)乘以萬(wàn)分之3,16萬(wàn)乘以萬(wàn)分之3??
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅計(jì)稅依據(jù)是購(gòu)銷(xiāo)合同,比如我銷(xiāo)售合同未稅金額是500萬(wàn),采購(gòu)合同未稅金額是300萬(wàn),那總共按照800萬(wàn)繳納印花稅?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)
綜合題,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,填好金額,這屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?

