可以的呀,這個(gè)本身也是屬于福利費(fèi)啊。
老師,公司總經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聚餐,這費(fèi)用記入招待費(fèi)還是職工福利費(fèi)?。?/p>
老師,領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)客只請(qǐng)部分員工用餐,能計(jì)入職工福利費(fèi)嗎
領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)買手機(jī)報(bào)銷 只能算福利費(fèi)吧 記入管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 是不是要先計(jì)提職工福利 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)。 報(bào)銷再?zèng)_應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)
你好老師,我單位員領(lǐng)導(dǎo)組織員工聚餐,我做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)10000 貸:現(xiàn)金 1000 那這個(gè)應(yīng)付職工職工薪酬—福利費(fèi)借方余額怎么處理呢? 請(qǐng)老師幫忙解答
請(qǐng)問內(nèi)部員工報(bào)銷餐費(fèi)。借 管理費(fèi)用-職工福利 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 是這樣嗎
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理