同學你好 這個要交的
老師你好,所有的合同都要交印花稅嗎?比如商貿(mào)企業(yè)的購銷合同,服務企業(yè)的代理記賬合同,咨詢服務合同,這些都要交印花稅嗎?
購買合同是廠家跟客戶簽訂,代理商代為開票收款轉(zhuǎn)付給廠家。定價、車輛保管都屬于廠家。這種情況代理商開出的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?
代理記賬的,客戶沒有給購銷購買合同,還用管那個印花稅嗎
我們的稅種信息里面有購銷合同的印花稅,但我們是全部做設計服務的,那我不用交這個購銷合同的印花稅對吧,應該交技術合同(服務)的印花稅對嗎?但沒有核技術合同,現(xiàn)在就不用交這個購銷是么?
老師,對方給我了購銷合同,但是我做印花稅稅源采集沒有信息,是不是代表對方?jīng)]有做登記,我可以不用交印花稅是嗎
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費用報銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權責發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務收入:56698.69,貸:應收賬款56698.69,這樣應收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個客戶,跟我們業(yè)務交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務出差住宿費專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務費2500給個人 對方需要開多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報按什么金額申報啊
航空運輸電子客票行程單的電子發(fā)票,票價440.37,燃油附加費18.35,增值稅稅額41.28,民航發(fā)展基金50,那我算進賬抵扣是按多少抵扣
您好,給客戶發(fā)的樣品要作視同銷售嗎?
如果政府補助屬于應稅收入 :則應在取得當期 計入應納稅所得額 ,即 在計算利潤時予以“加上” 。 如果政府補助屬于不征稅收入 :則 不計入應納稅所得額 ,在計算利潤時不加也不減。 這是啥意思??
讓他補個合同是吧
嗯 這個直接補合同就可以了