你好 這樣操作就可以?

老師,我5月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄做錯了,這個月我把5月份的錯誤分錄充公,然后直接再做一筆正確的分錄記賬就行嗎
老師,您好,以前月份做錯了一筆分錄,我在本月需要糾正,不沖紅直接做一筆調(diào)整分錄可以嘛,直接把錯誤的科目做一筆調(diào)整分錄
老師我8月份有張發(fā)票做錯了,現(xiàn)在10月份我是不是直接做一個反方向分錄沖8月賬,然后再做條對的分錄,我的附近是不是把8月的發(fā)票再復(fù)印一張
老師,去年結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄錯了,一月份我可以直接沖紅然后重新做正確的分錄嗎還是怎么做?
老師8月份分錄還有9月份分錄后來發(fā)票不對我就把分錄負數(shù)沖了這不是加上8月份分錄一正一負就抵了嗎Pad后然后我又做了第二筆分錄正確的這是通行費有進項沒寫后來發(fā)現(xiàn)錯了,最后一筆是余額表管理費-交通費借方有負數(shù),我我蒙了不知道咋做了,請教老師
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應(yīng)的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
老師,我更改完分錄之后,這個增值稅的賬頁我該怎么填呢,轉(zhuǎn)出的進項稅和銷項稅填在哪一行,轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個數(shù)字一個進項轉(zhuǎn)出的,一個銷項轉(zhuǎn)出的,我又該怎么填呢
按憑證抄到賬本上就行?
可是不知道該往哪里抄呢轉(zhuǎn)出的進項稅寫哪呢
進項稅額轉(zhuǎn)出在手工賬本上是要專門開一個科目帳頁。