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在實務(wù)中,發(fā)出商品和暫估入庫都不準確,做賬時根據(jù)發(fā)票入帳,根據(jù)發(fā)票做暫估,這樣稅務(wù)在檢查時會怎么處理呢~審計時,又該怎么解釋呢

2021-09-09 00:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-09 00:13

您好,稅務(wù)上不欠稅就可以了

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齊紅老師 解答 2021-09-09 00:14

審計是什么審計呢?謝謝

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您好,稅務(wù)上不欠稅就可以了
2021-09-09
您好,這個的話,應(yīng)付和暫估,這倆紅沖,就可以
2024-04-23
借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款A(yù)。
2024-05-27
同學你好 你們暫估入庫是你們的 跟他們無關(guān) 自己做自己的就行了 收到發(fā)票的時候紅沖暫估的按照收到的發(fā)票來做
2021-03-02
你好,是按照不暫估進項稅額暫估入庫的
2021-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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