不用按無票收入繳納增值稅。
我們是做醫(yī)療器械供應(yīng)鏈平臺,只收取服務(wù)費,目前廠家因貨物有報損,給我們反了2萬元補償款,我放到營業(yè)外收入里了,這種是否按無票收入繳納增值稅呢?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預(yù)提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預(yù)提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我們是貨物代理公司。開運輸費是6%還是9%吖
老師,當月要是沒發(fā)工資,是不是不應(yīng)該申報個稅
上班沒有事做,我要干啥,領(lǐng)導(dǎo)還在旁邊,我不知道做什么
郭老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
請問電話費發(fā)票抬頭是個人能報銷嗎?
您好老師,對方開錯發(fā)票了,我們已經(jīng)認證了,她家自己紅沖了,也沒讓我們開紅字發(fā)票確認單,他們又開藍字發(fā)票,這樣對嗎?
老師,2024年5月16日購買的冰柜,原值13700元,折舊按8年,截止到2025年6月,凈值是多少?
搬遷工廠,租的廠房,購買的電線電纜計入什么會計科目,分錄怎么寫
匯算清繳企業(yè)選不了A108010表是為什么
老師:我公司為建筑公司,2024年開具一張140萬的專票,未收到錢,對方也未抵扣,請問現(xiàn)在可以作廢這張發(fā)票嗎?有什么稅務(wù)風險?
為什么呢?
因為你的收入是服務(wù)費,不是買賣貨物,該補償是針對貨物的補償,不用繳增值稅