你好 當期準予扣除外購或委托加工收回的應稅消費品的已納消費稅稅款,應按當期生產(chǎn)領用數(shù)量計算;在本題中,甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)本月僅生產(chǎn)領用了40%的外購高檔保濕精華,其外購高檔保濕精華時已納的消費稅稅款僅可在本月扣除40%
老師 麻煩講解一下這題的解題思路(附上分錄)謝謝
這題是怎么一個解題思路啊,老師講的有點跟不上
老師講一下解題思路,對這種題,真的不會
老師,第7題是多選題,選項和題目,我聯(lián)系不上,沒有思路,講解一下。
老師麻煩講一下這個 題 不會做 還有解題思路 麻煩老師謝謝
老師,請問做內(nèi)賬時,個人全額承擔社保,那公司那一部分,是直接沖減管理費用,還是做成營業(yè)外收入
寫字樓轉租行業(yè)賬務難不難
老師您好!供應商農(nóng)戶給我們公司開的成本票,是由稅務代開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售0稅率普票, 我公司可以抵扣所得稅嗎?
對方開的茶葉票和送來了一些茶葉來抵貨款,茶葉被老板分了,這個做什么費用呢,招待費還是?
企業(yè)實際做賬,印花稅怎么計提?幾個點
一般納稅人,小企業(yè)會計準則。2023年底的谷物庫存已賣出,未結轉收入和成本,現(xiàn)在按無票收入處理需繳納十幾萬增值稅及附加,是否可以分期處理?公司賬戶沒錢
老師,公司有多個主體行政人員可以提交不是簽約主體的費用報銷嗎
老師下午好,我想問一下,老師制造費用這個科目的話是嗯,工作那個他是就是他是間接費用,然后他這個做賬應該咋做呀?我突然想起來不咋明白這塊能讓老師幫我講一下嗎?就是他最后應該進入什么科目里啊,那個他的賬務流程應該怎么做呀?
1~6月營業(yè)額523.79萬元,凈利潤額-125.51萬元,同比%怎么計算?
老師 我算7月份利潤的話 我需要?7月份實際花的錢還是 員工花的錢 但是沒給報銷的錢
扣除的時候為什么是乘以百分之40而不是減500因為500是可扣的啊,百分之四十的銷售就是500
你好 40是來自原料 500是銷售金額 類似增值稅進項稅的思路 銷項-進項