你好,這個(gè)是個(gè)人銷售給你們的嗎?如果是500以內(nèi)的,讓對(duì)方開收據(jù),收據(jù)備注個(gè)人名字,身份證號(hào),支出金額支出項(xiàng)目可以抵扣。
請(qǐng)問老師,商管公司經(jīng)營房屋出租和轉(zhuǎn)售水電費(fèi)業(yè)務(wù)。當(dāng)月費(fèi)用一般是次月開票收款,那12月的費(fèi)用發(fā)票跨年到明年1月開票收款。會(huì)計(jì)做賬是否可以按發(fā)票把12月收入做到明年1月,和企業(yè)所得稅一致。我看到學(xué)堂平臺(tái)有這樣的小知識(shí)點(diǎn)也這樣說了,但這樣會(huì)不會(huì)違背全責(zé)發(fā)生制原則,我理解的是12月先做未開票收入申報(bào)增值稅,所得稅也計(jì)提在當(dāng)年。之前那樣有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),麻煩老師了
我爸他們?cè)趶V州做蔬菜批發(fā)生意(瓜類蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴(yán)了,必須對(duì)公轉(zhuǎn)賬,然后開發(fā)票,具體情況就是我爸他們?cè)谵r(nóng)戶或者小商販?zhǔn)掷锶ナ召徆项愂卟?,然后自己包裝分類,給兩家連鎖超市送貨,他們收購蔬菜的時(shí)候農(nóng)戶不能提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣給連鎖超市的時(shí)候,超市要求開發(fā)票,并且是對(duì)公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我爸公司公帳。農(nóng)副產(chǎn)品是免增值稅的,但是因?yàn)樗麄児緵]有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以相當(dāng)于所有收入都是利潤,企業(yè)所得稅太高了。他們的銷售額大概每個(gè)月100萬左右,相當(dāng)于開出去100萬發(fā)票,但是基本上沒有成本發(fā)票
請(qǐng)問企業(yè)食堂平時(shí)買蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的開支,拿不到發(fā)票,也無收據(jù),怎樣入賬能在所得稅前扣除?
老師,請(qǐng)問一下,收到稅務(wù)局提醒: 你(單位)填報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)存在以下疑點(diǎn):2021年度存在企業(yè)列支的成本費(fèi)用大于根據(jù)發(fā)票、工資,折舊等項(xiàng)目推算的可扣除成本費(fèi)用總額。怎么辦,會(huì)不會(huì)是因?yàn)樽隽艘粋€(gè)無票收入,相對(duì)應(yīng)的無票收入也有成本引起的?
老師好,請(qǐng)問一下,我們是做農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)的。我們采購來的蔬菜都是在菜農(nóng)手里買來的,他們也開不了票,請(qǐng)一下我們要怎么入賬? 怎么樣才能抵扣所得稅?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬,那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時(shí)開出的發(fā)票怎么抵扣自開的收購小票呀
發(fā)工資3000,社保個(gè)人承擔(dān)部分公司付了,怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,這個(gè)領(lǐng)料單是什么時(shí)候做的
客戶告知函和押品知情書是什么?
老師,我公司這個(gè)月用國內(nèi)ERP了,那個(gè)收入和成本是不是都在國內(nèi)ERP里去導(dǎo)數(shù)據(jù)了嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,這題是500+10=510,水災(zāi)造成設(shè)備損毀賠款10萬,那為什么收到購入設(shè)備留抵退稅不算在內(nèi),它同樣也是購買設(shè)備產(chǎn)生的,屬于投資活動(dòng)
老師我們是小規(guī)模,是專門做視頻拍攝的,客戶要開專票,我是按照1%開還是按照3%開專票啦?
是的,一般都是當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民小商小販,不會(huì)開收據(jù),我聽同行說可由我方(購買方)開具有效憑證來實(shí)現(xiàn)稅前扣除?
你好,就是上面我說的收據(jù)啊。
賣方大字都不識(shí)個(gè),我指的購買方開具
你好,你有備注他個(gè)人的信息,可以的,稅務(wù)局又不知道是你們單位寫的還是對(duì)方,個(gè)人寫的。