你好,這個是個人銷售給你們的嗎?如果是500以內(nèi)的,讓對方開收據(jù),收據(jù)備注個人名字,身份證號,支出金額支出項目可以抵扣。
請問老師,商管公司經(jīng)營房屋出租和轉(zhuǎn)售水電費業(yè)務(wù)。當(dāng)月費用一般是次月開票收款,那12月的費用發(fā)票跨年到明年1月開票收款。會計做賬是否可以按發(fā)票把12月收入做到明年1月,和企業(yè)所得稅一致。我看到學(xué)堂平臺有這樣的小知識點也這樣說了,但這樣會不會違背全責(zé)發(fā)生制原則,我理解的是12月先做未開票收入申報增值稅,所得稅也計提在當(dāng)年。之前那樣有無稅務(wù)風(fēng)險,麻煩老師了
我爸他們在廣州做蔬菜批發(fā)生意(瓜類蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴(yán)了,必須對公轉(zhuǎn)賬,然后開發(fā)票,具體情況就是我爸他們在農(nóng)戶或者小商販?zhǔn)掷锶ナ召徆项愂卟?,然后自己包裝分類,給兩家連鎖超市送貨,他們收購蔬菜的時候農(nóng)戶不能提供進(jìn)項發(fā)票,但是賣給連鎖超市的時候,超市要求開發(fā)票,并且是對公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我爸公司公帳。農(nóng)副產(chǎn)品是免增值稅的,但是因為他們公司沒有進(jìn)項發(fā)票,所以相當(dāng)于所有收入都是利潤,企業(yè)所得稅太高了。他們的銷售額大概每個月100萬左右,相當(dāng)于開出去100萬發(fā)票,但是基本上沒有成本發(fā)票
請問企業(yè)食堂平時買蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的開支,拿不到發(fā)票,也無收據(jù),怎樣入賬能在所得稅前扣除?
老師,請問一下,收到稅務(wù)局提醒: 你(單位)填報的企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)存在以下疑點:2021年度存在企業(yè)列支的成本費用大于根據(jù)發(fā)票、工資,折舊等項目推算的可扣除成本費用總額。怎么辦,會不會是因為做了一個無票收入,相對應(yīng)的無票收入也有成本引起的?
老師好,請問一下,我們是做農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)的。我們采購來的蔬菜都是在菜農(nóng)手里買來的,他們也開不了票,請一下我們要怎么入賬? 怎么樣才能抵扣所得稅?
老師,請問人設(shè)部發(fā)布2025年7月1號起最低工資調(diào)整了,我們這個月發(fā)放工資期間是6月16號到7月15號工資,那么我可以下個月再按新的最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放嗎?謝謝!
老師請問這個題怎么做呢?
實際交易金額為610元,開票金額為571元,這種情況該如何處理?
#提問#老師,如何本質(zhì)區(qū)分會計政策變更和會計估計變更?
老師,圖里的累計稅收合計,是查看應(yīng)交稅費里的貸方余額嗎?
老師,我們是小微企業(yè),但為什么年底財務(wù)報表上面的所得稅費用不等于利潤總額乘以5%呢
您好,老師,這四個選項可以給我詳細(xì)聊聊嗎?我看不懂
老師,合同章是黑白的有效嗎?掃描過來是黑白章
人力資源服務(wù)可以開勞務(wù)費嗎?
老師,跟個人買了樹苗,用來種植了,沒有開回來的發(fā)票,只有公戶轉(zhuǎn)出去的款,怎么做分錄
是的,一般都是當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民小商小販,不會開收據(jù),我聽同行說可由我方(購買方)開具有效憑證來實現(xiàn)稅前扣除?
你好,就是上面我說的收據(jù)啊。
賣方大字都不識個,我指的購買方開具
你好,你有備注他個人的信息,可以的,稅務(wù)局又不知道是你們單位寫的還是對方,個人寫的。