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老師好,有離職員工之前做賬時已經(jīng)把公司繳納的社保計提并繳納,因推遲兩月發(fā)的工資 現(xiàn)在要從工資里把公司承擔的社保部分扣除,分錄應(yīng)該怎么做

2021-09-07 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-07 10:51

你好 借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 貸銀行存款

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快賬用戶5632 追問 2021-09-07 10:52

本身按之前做的應(yīng)實際發(fā)給他7000 現(xiàn)在因為要扣掉公司承擔的 只能發(fā)給他4000,但是之前沒確定時按正常把公司承擔這部分已經(jīng)計提并繳納 那這扣掉3000應(yīng)該計入那個科目

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齊紅老師 解答 2021-09-07 11:04

上面分錄 就是扣的公司交的分錄,實際扣多少就金額金額?

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快賬用戶5632 追問 2021-09-07 11:05

扣3000不是嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-07 11:14

比如單位交3000 就扣3000? 按實際金額扣

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快賬用戶5632 追問 2021-09-07 11:15

分錄怎么寫呢 最主要

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快賬用戶5632 追問 2021-09-07 11:15

就是公司先幫她交 后期扣除

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齊紅老師 解答 2021-09-07 11:22

借應(yīng)付職工薪酬。社保。 貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款

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快賬用戶5632 追問 2021-09-07 11:24

計提正常嗎 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-07 11:26

計提的分錄是正確的。

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快賬用戶5632 追問 2021-09-07 11:27

好 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-07 11:27

不客氣,祝工作學習愉快,

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你好 借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 貸銀行存款
2021-09-07
計提時與其他員工的一并,只是其他員工的計入工資,他的計入應(yīng)收 借:其他應(yīng)收款—xx 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療等 這樣,就并入了企業(yè)應(yīng)交社保資金的賬戶,繳納時 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療等 貸:銀行存款
2023-06-13
同學你好 代繳的計入其他應(yīng)收款,發(fā)工資的時候扣了就行
2020-11-03
報個稅額時候社保費,只能填個人承擔部分
2021-03-18
同學你好, 公司社保, 借:管理費用等? 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司)? 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司)? 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司)? 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人)? 貸:銀行存款
2021-04-16
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