同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用就可以了
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人白條收入,本月也沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng),我做賬的時(shí)候可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 然后支付的時(shí)候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該再做一個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
老師我在當(dāng)月計(jì)提增值稅時(shí)候,做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納時(shí)候是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,可是查賬的時(shí)候這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,不應(yīng)該是平了嗎,請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)
老師,請(qǐng)問(wèn)下做內(nèi)賬的,因?yàn)闆](méi)有計(jì)提過(guò)增值稅,那我每個(gè)月扣除增值稅的時(shí)候應(yīng)計(jì)什么科目了?我借未交增值稅,貸銀行存款,可是后面結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,這一筆開(kāi)支沒(méi)有進(jìn)成本里
請(qǐng)問(wèn)一下,因?yàn)樽鰞?nèi)賬銷(xiāo)售憑證沒(méi)有做銷(xiāo)項(xiàng)稅額,成本也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅額,只做繳納的增值稅。 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣累計(jì)到年底轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額用哪個(gè)科目核銷(xiāo)?
老師,我們一般計(jì)提當(dāng)月要交的增值稅分錄時(shí),會(huì)有 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后在下月結(jié)賬后有 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 目前未存在多交增值稅,但這樣子做的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就一直掛有余額,且累計(jì)越大,是哪一筆分錄遺漏了嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)是按什么稅目交印花稅,稅率是多少,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師公司購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)免購(gòu)置稅嗎?
老師,麻煩幫我看一下,這道題的分錄有什么錯(cuò)誤嗎?有什么遺漏嗎?幫我改正一下吧
A公司是B公司的股東占股3%.a是礦山企業(yè),后期a賣(mài)原材料給b公司,b公司加工銷(xiāo)售,A可以開(kāi)票給B公司嗎?
超市商品進(jìn)銷(xiāo)存核算流程是怎樣的?
汽車(chē)行業(yè)的稅負(fù)是多少
在進(jìn)口環(huán)節(jié),是先算消費(fèi)稅再算關(guān)稅?還是先關(guān)稅再消費(fèi)稅?
老師,補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)需要交個(gè)稅嗎?
稅金及附加算產(chǎn)品的成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅稅負(fù)怎么求
那我可以在稅金及附加或者管理費(fèi)中加一二級(jí)明細(xì) 應(yīng)交增值稅就行了不?
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以
我直接在損益類(lèi)加了個(gè)一級(jí)科目 應(yīng)交增值稅
內(nèi)賬沒(méi)必要加這個(gè)科目的