同學(xué)你好 計入費用就可以了
老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該再做一個分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
老師我在當月計提增值稅時候,做的分錄是借:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,次月繳納時候是,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,可是查賬的時候這個轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,不應(yīng)該是平了嗎,請老師詳細指導(dǎo)
老師,請問下做內(nèi)賬的,因為沒有計提過增值稅,那我每個月扣除增值稅的時候應(yīng)計什么科目了?我借未交增值稅,貸銀行存款,可是后面結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,這一筆開支沒有進成本里
請問一下,因為做內(nèi)賬銷售憑證沒有做銷項稅額,成本也沒做進項稅額,只做繳納的增值稅。 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 貸:銀行存款 請問這樣累計到年底轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額用哪個科目核銷?
老師,我們一般計提當月要交的增值稅分錄時,會有 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后在下月結(jié)賬后有 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 目前未存在多交增值稅,但這樣子做的話,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目就一直掛有余額,且累計越大,是哪一筆分錄遺漏了嗎
模擬試卷的時候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會計科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時候,費用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價扣除嗎?還能享受普通標準住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
那我可以在稅金及附加或者管理費中加一二級明細 應(yīng)交增值稅就行了不?
同學(xué)你好 對的 這樣就可以
我直接在損益類加了個一級科目 應(yīng)交增值稅
內(nèi)賬沒必要加這個科目的