你好,借銀行存款,銷售費用貸應(yīng)收賬款。
老師好,應(yīng)付供應(yīng)商貨款1096,只付了1000,零頭抹掉了,前面的分錄1096己經(jīng)做了,接下來的分錄應(yīng)該怎么做
老師好!請問,預(yù)付在供應(yīng)商那的貨款,零頭的差異清賬,要怎么做分錄??
老師,我們多付貨款了,供應(yīng)商退回來一張承兌匯票,應(yīng)該怎么做分錄
請問老師,有筆貨款,應(yīng)該付5101 實際付了5000,對方抹了零頭,應(yīng)該怎么做分錄
經(jīng)要求,一批貨由供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶,一位付了款,一位沒付款,付款的直接付給供應(yīng)商,怎么做分錄,
老師,請問一下,我們是餐廳,購買無需安轉(zhuǎn)的家具一批,采購收貨時分錄是不是這樣寫?謝謝 借:固定資產(chǎn)——家具 貸:銀行存款
你好老師請問一下數(shù)電專票如果不認證的話可以部分紅沖嗎
老師,一個成品有6個BOM,加5個委外BOM,我用分分步分項結(jié)轉(zhuǎn)是不是工作量很大,核算我是根據(jù)生產(chǎn)日報表核算,還是根據(jù)成品入庫單核算
請問,大陸公司和香港公司簽訂采購合同,出口貨物到臺灣,香港公司的貨源還是在大陸,應(yīng)該是從大陸出口到臺灣,那么采購環(huán)節(jié)是我司進口嗎?
老師,請問二賬合一需要如何做才好
公司是文化傳媒公司,買的一些電池也就是推流的那種,需要繳納印花稅嗎?發(fā)票開信息技術(shù)服務(wù)電池
老師,或有事項提供法定質(zhì)保時,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)計負債,等到時質(zhì)保維修時,借:預(yù)計負債,貸:銀行存款,對嗎
老師,勾選系統(tǒng)出現(xiàn)很多普票也可以一起勾選抵扣嗎
請問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請老師明示
麻煩老師把數(shù)字代進去我看下好吧
借銀行存款1000,銷售費用96,貸應(yīng)收賬款1096
我前面的分錄是借原材料1096,應(yīng)付帳款1096,現(xiàn)在少付96,我是不是只做這96的分錄啊
借原材料貸應(yīng)付賬款1096。 借應(yīng)付賬款1096貸,銀行存款1000,營業(yè)外收入96。
而且供應(yīng)商的貨款一般都是壓幾個月才付的,前面的分錄都是幾個月前做的,現(xiàn)在付款沒付那么多
我是直接沖減掉96還是像你這樣做好呢
第二個分錄不就是現(xiàn)在付款的。
我付款的分錄也已經(jīng)做了,借應(yīng)付帳款,貸現(xiàn)金,這些未付款的零頭我想補做上去,是這個意思老師,
不是的,做營業(yè)外收入,如果你做庫存現(xiàn)金的話,你們賬上有現(xiàn)金嗎?如果有的話,可以把這個錢支付給你們領(lǐng)導可以的。
老師,我現(xiàn)在未付款的和已付款的分錄都已經(jīng)做了,現(xiàn)在工廠沒付那么多,把零頭都抹去了,所以我現(xiàn)在是不是要補做這零頭未付的分錄啊
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入96不就行啦?
如果是應(yīng)收款,客戶有零頭96元 未付給我們,同樣是收款前和收款后的分錄都已經(jīng)做完,那么未付到款的零頭我補做分錄,借應(yīng)收賬款-96,貸主營業(yè)務(wù)收入-96,這樣做對吧
你好,最好不要這么做作,借銷售費用貸應(yīng)收賬款。
我能知道為什么嗎,這是其他老師教我這么做的,
你好,抹零的一般是做到營業(yè)外收支。