你好,借銀行存款,銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
老師好,應(yīng)付供應(yīng)商貨款1096,只付了1000,零頭抹掉了,前面的分錄1096己經(jīng)做了,接下來的分錄應(yīng)該怎么做
老師好!請(qǐng)問,預(yù)付在供應(yīng)商那的貨款,零頭的差異清賬,要怎么做分錄??
老師,我們多付貨款了,供應(yīng)商退回來一張承兌匯票,應(yīng)該怎么做分錄
請(qǐng)問老師,有筆貨款,應(yīng)該付5101 實(shí)際付了5000,對(duì)方抹了零頭,應(yīng)該怎么做分錄
經(jīng)要求,一批貨由供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶,一位付了款,一位沒付款,付款的直接付給供應(yīng)商,怎么做分錄,
老師好!中藥加工企業(yè),稅務(wù)部門查到2021年收購(gòu)發(fā)票開具程序不合規(guī),要求紅沖所開具的發(fā)票,但企業(yè)紅沖后,由于時(shí)間太長(zhǎng)補(bǔ)開發(fā)票有困難,稅務(wù)部門把紅沖的金額征收了所得稅,會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師你好,我們是銷售眼鏡商店有一個(gè)人要開發(fā)票,我剛剛開了一張,但是他后面標(biāo)注個(gè)人的想把這張發(fā)票作廢,重新開一張?jiān)谀睦镒鲝U
你好,想問問:我司是貿(mào)易出口,報(bào)關(guān)單的境內(nèi)貨源地是要供應(yīng)商地址還是寫我司地址
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在的會(huì)計(jì)要實(shí)名做賬嗎?還有代賬公司的會(huì)計(jì)實(shí)名責(zé)任有哪些?
老師,填合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方交易,上級(jí)單位打的資本金算嗎
請(qǐng)問老師,我賣米2500斤,單價(jià)2.54元,價(jià)稅合計(jì)是6350元,現(xiàn)折扣率為83%,如何開具發(fā)票?請(qǐng)給發(fā)票樣式,謝謝!
老師,一季度定期定額9萬,但我開票總金額89448.09,開專票42195.52、怎么填報(bào)表
請(qǐng)問老師,資產(chǎn)負(fù)債表的平衡公式是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益,因老板需要,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表例了明細(xì)表 總投入=總支出 總投入(實(shí)收資本+其他應(yīng)付款+應(yīng)付賬款+應(yīng)付工資欠)=總支出(預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款+開發(fā)成本+長(zhǎng)期股權(quán)投資+在建工程+未分配利潤(rùn)(已支出費(fèi)用))幫忙看下這樣例示對(duì)嗎?
老師,我們每個(gè)月找阿姨打掃衛(wèi)生,一個(gè)月280元,可以不開發(fā)票,那收據(jù)入賬嗎?
老師,就是我給他做了工資,不報(bào)個(gè)稅行嗎,因?yàn)榫妥隽藥滋?,沒有他們的身份信息,沒法報(bào)個(gè)稅@董孝彬老師
麻煩老師把數(shù)字代進(jìn)去我看下好吧
借銀行存款1000,銷售費(fèi)用96,貸應(yīng)收賬款1096
我前面的分錄是借原材料1096,應(yīng)付帳款1096,現(xiàn)在少付96,我是不是只做這96的分錄啊
借原材料貸應(yīng)付賬款1096。 借應(yīng)付賬款1096貸,銀行存款1000,營(yíng)業(yè)外收入96。
而且供應(yīng)商的貨款一般都是壓幾個(gè)月才付的,前面的分錄都是幾個(gè)月前做的,現(xiàn)在付款沒付那么多
我是直接沖減掉96還是像你這樣做好呢
第二個(gè)分錄不就是現(xiàn)在付款的。
我付款的分錄也已經(jīng)做了,借應(yīng)付帳款,貸現(xiàn)金,這些未付款的零頭我想補(bǔ)做上去,是這個(gè)意思老師,
不是的,做營(yíng)業(yè)外收入,如果你做庫(kù)存現(xiàn)金的話,你們賬上有現(xiàn)金嗎?如果有的話,可以把這個(gè)錢支付給你們領(lǐng)導(dǎo)可以的。
老師,我現(xiàn)在未付款的和已付款的分錄都已經(jīng)做了,現(xiàn)在工廠沒付那么多,把零頭都抹去了,所以我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)做這零頭未付的分錄啊
借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入96不就行啦?
如果是應(yīng)收款,客戶有零頭96元 未付給我們,同樣是收款前和收款后的分錄都已經(jīng)做完,那么未付到款的零頭我補(bǔ)做分錄,借應(yīng)收賬款-96,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-96,這樣做對(duì)吧
你好,最好不要這么做作,借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
我能知道為什么嗎,這是其他老師教我這么做的,
你好,抹零的一般是做到營(yíng)業(yè)外收支。