借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費, 收到錢 借銀行存款,其他應收款個人貸應收賬款。

老師,晚上好! 一個合同的款項,老板個人微信收到了一半 ,另外一半是公賬收款的,請問怎么入賬呢?按合同開出發(fā)票的
老師,個人微信收到貨款一半,公賬收到貨款一半是怎么入賬呢?確認收入和收到貨款分別是
公司貨已經(jīng)出貨給客戶的,但是錢還沒收回來,已收到全部貨款才算入收入,這是對的嗎?如果收到貨款只收到一半,應該怎么做會計分錄?
內(nèi)賬的話是發(fā)出貨去確認收入,還是收到款確認收入呢
老師建筑公司收到一半工程款時要確認收入嗎,如果確認一半的收入那未收的部分怎么處理。還是先借銀行存款貸應收賬款,然后等全部款項收到之后全部確認收入在結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝老師
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,我想問一下,男同胞的生育津貼打到公司了,請問陪產(chǎn)假期間,沒扣工資,請問這個津貼還要發(fā)給他嗎?還是不發(fā),直接沖應付職工薪酬
老師好,車間機器設(shè)備移機安轉(zhuǎn)調(diào)試費用3000元,怎么入賬
請問報關(guān)單收貨人與回單付款人名稱不一致,可以退稅嗎
核定征收的個體戶怎么注銷?平時申報增值稅和經(jīng)營所得都是在核定范圍內(nèi)不用交稅款的
咨詢下,實際工作中,滴滴電子普票,一般大家都抵扣嗎?
老師,這是什么意思怎么處理
董孝彬老師 咨詢您一個問題
請問老師,出口的進項票,在出口后才開進來,可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個問題
這個其他應收款不太明白,收到的這個款還需要再進行賬務處理嗎?要不要轉(zhuǎn)到公賬或者存入庫存現(xiàn)金呢
因為是個人收的,需要個人還錢回來,銀行現(xiàn)金都可以。
但是這個錢拿去買產(chǎn)品了
借庫存商品貸,其他應收款在充了就是了。
直接做一起嗎?比如一下具體怎么入賬 比如我銷售合同15000.個人微信收款5800.(用來買材料 付兼職工資等支出7000都是微信支付 沒有發(fā)票)5800之外都是公賬收款了。開出發(fā)票15000
借應收賬款1.5貸,主營業(yè)務收入、應交稅費。
借銀行存款、其他應收款,5800貸應收賬款1.5萬
買材料的,借原材料貸其他應收款。
那您剛才說是借庫存商品呢?老師是應該借庫存商品還是原材料呢? 另外您剛才說充回去,我收到才5800,實際花了7000呀,七七八八加起來
這個需要看一下你買來直接銷售出去,還是需要自己加工生產(chǎn)。
實際發(fā)花了7000,那你貸其他應收款7000不就可以啦。
其他應收款在貸方余額,表示你單位欠人家的,你單位在還錢給人家。
我們是直接賣出去了的。 那剩下2000咋入賬
你好,其他應收款借方是5800 貸方7000。
老師,麻煩列一下全部整體的可以嗎?我有點糊涂了,稍后給您好評,謝謝您
借應收賬款1.5貸主營業(yè)務收入應交稅費。 要錢借銀行存款,其他應收款5800貸應收賬款1.5
這個分錄能看懂嗎。
能,就是5800微信收款,再花7000買材料那些東西怎么銜接呢? 我的產(chǎn)品是成品不需要加工
借原材料貸,其他應收款7000。
借原材料金額是多少呢?關(guān)鍵是 我不單單只買了原材料呀 那我將借方原材料,是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。然后最后墊付的1200元怎么做賬呢
你能分清楚哪些產(chǎn)品嗎?具體的都是哪些產(chǎn)品,然后它的單價是多少?
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不止7000這個數(shù) 兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計費 600 材料費 (成品模型) 7010
人員的工資借成本或者是費用,勞務費貸其他應收款350
宣傳資料借銷售費用,宣傳費貸,其他應收款600。
材料費這個是原材料的嗎?借原材料貸其他應收款7010。