同學(xué),你好 就是說設(shè)備來的發(fā)票不全? 其他發(fā)票什么時候來
請問,銷售兩臺設(shè)備,約定付款日期,已經(jīng)按付款開票出去了,但是按照付款的開票金額,數(shù)量只有0.6臺,這怎么做賬呀
甲乙簽訂一租賃合同 甲租乙的設(shè)備500臺 約定租賃3年 采取月付的方式且在初期支付預(yù)付款 預(yù)付款不予退還 3年內(nèi)設(shè)備的所有權(quán)歸屬乙方所有 但是3年付款完畢 設(shè)備的所有權(quán)歸甲所有 期間因是月付 乙每月根據(jù)甲支付金額開具對應(yīng)發(fā)票 請問老師乙方開的發(fā)票是經(jīng)營租賃還是融資租賃 兩者在財稅上會有什么影響
老師好,有兩個問題: 1、一般納稅人公司,公司購買了幾臺設(shè)備,貨物已經(jīng)到了,款項未付,發(fā)票也未收到,請問怎么做賬? 2、小規(guī)模公司,當(dāng)月有銷售,已收到款,并開具發(fā)票,后續(xù)銷售退回,款項退回,但發(fā)票未紅沖,請問怎么做賬?
老師,您好。公司購買大型設(shè)備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款,我只是做了預(yù)付款,但是老板說,我要知道這個設(shè)備的總額,我支付了多少, 設(shè)備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款呢,然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款,要怎么處理呢
老師,中午好?。≌埥桃粋€問題。 公司1月份買了一批設(shè)備車46萬(10臺),約定分期付款,隨后車到庫,未付款,按照暫估入的賬。 本月付了10臺車的首付款,付了12萬,這個賬務(wù)怎么做? 我的思路是:先沖紅暫估的46萬,然后根據(jù)發(fā)票入賬,那剩下的28萬繼續(xù)暫估么? 2月份開始對這一批設(shè)備有折舊,沖紅的話,得影響折舊? 不知道怎么處理了
結(jié)息,利息收入分錄什么
來發(fā)票沖以前暫估的水泥數(shù),怎么做賬
老師,我制作簡歷,要兩頁,為什么無法插入第二頁,插入文本框也沒法顯示第二頁
老師,就是我們有個與景區(qū)合作Npc項目用A營業(yè)執(zhí)照,還有一個是在景區(qū)賣飲料 零食用得是B營業(yè)執(zhí)照。然后應(yīng)該A公司買的帳篷,但是開成了購買方是B公司買帳篷了4萬。但是B公司也可以用這個帳篷??墒茿公司就需要找成本費用票,他找的是B公司的零食 水 ,購買方寫的是A公司,我做了A公司福利費。這樣是不是 不合理。是不是應(yīng)該發(fā)票紅沖重開,那要是上個季度開的可以紅沖嗎,應(yīng)該都做賬了
師,公司采購13%的專票含稅價100,如果3%的專票、普票、不開票的話分別應(yīng)該多少錢才合理呢,麻煩給算法給我寫一下
報關(guān)公司報關(guān)的時候?qū)戝e公司名,導(dǎo)致海關(guān)繳款書上面公司名字另外一家,我們公司付的款?,F(xiàn)在進口增值稅沒辦法抵扣,該怎么去變更,讓繳款書作廢,上海關(guān)重新開一張正確的給我們?
老師,你好,9月份社保系統(tǒng)醫(yī)保調(diào)整,繳納金額比上個月少了19.2,我是按系統(tǒng)調(diào)整后的金額繳納還是需要我自己再調(diào)整?小規(guī)模納稅人
老師,餐飲業(yè),電費是做銷售費用--水電費,還是直接入主營業(yè)務(wù)成本呢
開辦費,和工本費,都計入財務(wù)費用手續(xù)費行嗎
請問我們是煤炭行業(yè),煤礦是建設(shè)期,購入的原材料使用的資金,現(xiàn)金流量報表項目應(yīng)該怎樣填列?井說的詳細一些十分感謝
我們是銷售設(shè)備的,不是設(shè)備來的不全,但是由于是約定付款日期,納稅義務(wù)發(fā)生的時間就是約定的日期,所以開票我們就按約定日期約定金額開票,這樣數(shù)量就會不是整數(shù),這個應(yīng)該怎么處理呢
同學(xué),你好 你們是銷售方 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
那出庫這邊怎么做啊
同學(xué),你好 就按照0.6出庫