借實收資本 貸銀行存款
老師,我老板一個公司注冊5000萬,現(xiàn)在已經(jīng)陸續(xù)扔進來實收資本230萬,現(xiàn)在老板娘缺錢,想要公司拿錢,本來我是想做其他應收款的,但是我了解后老板娘是抽了錢不準備還進來的,也就是說我實收資本會減少,這樣是不允許的是么?
老師,在今天之前,公司實收資本都是老板娘個人賬戶轉(zhuǎn)過來做為投資款 借:銀行存款 貸:實收資本 今天老板說這筆錢是跟老板娘借錢投資,分錄要怎樣寫
投資款我入成實收資本了,其實不是實收資本,就是老板往里墊的錢,這個,我怎么做分錄給取出來
老師,股東現(xiàn)在打進來了10萬元投資款,之前股東也墊付了2萬元進來,老板意思是把這兩萬也做投資款入實收資本,這樣資產(chǎn)負債表里實收資本就是12萬,而現(xiàn)在流量表中吸收投資而收到的現(xiàn)金只有10萬是對的吧?因為當時的2萬,我是直接借:其他應付款―xx股東,貸:實收資本
污水處理廠,只要有利潤就要分紅,如果老板投入的錢我記在實收資本,分紅時充實收資本。如果老板投入的錢記在了其他應付款,分紅時是不是沖其他應收款
金蝶軟件里,累計折舊的明細賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計折舊的明細賬里就還有一個月的余額,這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會計給的那個固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因為要補去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當時就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,這個數(shù)據(jù)要更正過來嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動在小區(qū)樓頂安裝一個接收器,簽的租賃合同,開發(fā)票服務(wù)名稱是開成經(jīng)營租賃嗎
公司籌建期的咨詢費檢測費以及堪查費做賬放在開辦費里可以嗎
收到保本理財利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請外面的老師給我們單位講課,但是要走工會經(jīng)費,需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會沒有辦理稅務(wù)登記。
老師財務(wù)負責人想要刪除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?