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老師您好,由于我公司技術(shù)人員的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,導(dǎo)致我公司外協(xié)加工的模具報(bào)廢,這種情況下,這個(gè)模具不能作為固定資產(chǎn)來核算了,那我應(yīng)該計(jì)入到什么科目去呢?

2021-09-04 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-04 14:12

同學(xué),你好 1.先轉(zhuǎn)入清理 借固定資產(chǎn)清理 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 2.清理費(fèi)用 借固定資產(chǎn)清理 貸銀行存款 3.清理收入 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 4.借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 有增值稅的還要考慮增值稅

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快賬用戶3055 追問 2021-09-04 14:46

我們用的金蝶KIS固定資產(chǎn)模塊來進(jìn)行核算的,這個(gè)模具是外購的,還沒有使用,當(dāng)月入的固定資產(chǎn)我當(dāng)月不能做清理的處理,這種情況也要先入固定資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-04 14:48

如果你們按固定資產(chǎn)入賬,當(dāng)月報(bào)廢,可以直接由固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,不考慮折舊,再將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

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同學(xué),你好 1.先轉(zhuǎn)入清理 借固定資產(chǎn)清理 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 2.清理費(fèi)用 借固定資產(chǎn)清理 貸銀行存款 3.清理收入 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 4.借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 有增值稅的還要考慮增值稅
2021-09-04
你好,同學(xué) 計(jì)入研發(fā)支出處理,后面轉(zhuǎn)無形資產(chǎn) 不繳納
2021-05-28
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-10-22
你現(xiàn)在具體是對哪個(gè)選項(xiàng)有疑問呢?
2021-04-06
同學(xué)你好 收不回來就計(jì)入營業(yè)外了哦
2024-01-10
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