你好,應(yīng)該做一些無票收入的,因為你庫存太大了
咨詢一下老師,行業(yè)是賣手機的,基本都是銷售給個人,個人也不會要票,進貨時都會開進來進項發(fā)票,導(dǎo)致進項票太大,這種情況可以走上些未開票收入嗎??也不會光讓稅務(wù)局找,閑留抵太大,我朋友找的代賬的也不知是怎么做的,光讓稅務(wù)局找
老師,我想問下公司做電商一直沒有申報收入(兩年多時間),稅局出臺的留抵稅額退稅可以申請嗎?會不會有風(fēng)險呢?不申請怎么處理呢。深圳地區(qū) 另外前期賬務(wù)找的代理記賬,很多進項票沒抵扣找不到了該如何處理 其中有些進項票是老板開的個人用品發(fā)票,例如眼鏡這些,和公司經(jīng)營無關(guān)的,要怎么處理好,可以認(rèn)證嗎?
老師我想請問一下,我們是國際貨代行業(yè),我們每個月基本開的都是免稅發(fā)票,偶爾開幾張稅率6的發(fā)票,但是我們的成本票好多是專票,都是可以進賬抵扣,導(dǎo)致我們的留底稅額比較多這種成本票其實我們也可以要求對方開普票稅率0,我們公司是應(yīng)該繼續(xù)讓對方開專票還是換成開普票呢?留抵稅額太大會不會也不好?
老師,稅務(wù)局不讓有留底,讓我我之前做的未開票收入填報的,但是稅率有13還有6的,分開 填報的,1月份的銷售發(fā)票兩個稅率也是分開開的,但是數(shù)據(jù)對充不了一致,銷賬13稅率比未開票的稅額大,6稅率比未開票的稅額小,總體算的話不用交增值稅,但是分開稅率的話需要交增值稅,老師這個情況怎么操作,還用在認(rèn)證一張13的進項嗎,我現(xiàn)在賬上還有進項票
找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進項不足的問題,就是銷項收入高,進項少,進項少原因材料成本低,進項票不夠抵扣,會多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負(fù)高 我向老板提出了這個問題,老板就說買票或讓供應(yīng)商將價格開高,我說不管怎么樣方式都有風(fēng)險 然后,我提議說能不能銷售收入降下來,少收入,少開票,進項票就不會缺那么多了,老板說都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個價格也是我們這邊報價過去的,客戶按我們報過去的價格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費用,各種稅費,這個應(yīng)該怎么倒推算才是合理的
小規(guī)模補繳以前的,個人所得稅、水利建設(shè)專項收入、滯納金會計分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計銷售收入為2000萬元
老師 我出口公司首退是5月申請的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實地查驗,是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
公司有一般計稅和簡易計稅,油費和電費無法區(qū)分,現(xiàn)在稅局要求我們按比例抵扣,那么之前抵扣過的進項是不是要做進項轉(zhuǎn)出
老師,員工分紅的計提及發(fā)放分錄怎么做
為什么有限合伙人轉(zhuǎn)普通合伙人后還是無限連帶責(zé)任?
求一份制造公司簡歷模板,怎么寫