(一)采取一般計(jì)稅 收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí) 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 (二)采用簡易計(jì)稅,選擇差額納稅 收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí) 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅(計(jì)提)(注:納稅義務(wù)發(fā)生計(jì)提增值稅) 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 3.取得合規(guī)增值稅扣稅憑證時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅(扣減) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
老師你好,我馬上要入職一家勞務(wù)派遣公司,做會(huì)計(jì),可是我之前沒有做過關(guān)于稅的賬,做的也是跟流水賬一樣,我該如何做呢?工作對我很重要,麻煩老師給我聯(lián)系,幫幫我,可以嗎?我首先要做的是什么呢?馬上要代打工資,我怎么操作呢?
老師,你好,我們是這個(gè)情況,你給我們看看,我們怎么辦好,我們在甲公司任職,領(lǐng)導(dǎo)們掛職甲公司,但是他們沒有工資,我個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的名字是幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo),都是0申報(bào),我做的幾個(gè)月賬沒有工資分錄,然后我們公司我和一個(gè)同事的工資是乙公司發(fā),乙公司不是勞務(wù)派遣公司,甲和乙沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系,但有業(yè)務(wù)合作,我們這個(gè)情況,我想問幾個(gè)問題,第一,我賬上一直沒有做工資的分錄是否合規(guī),第二,我個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)的2個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的工資,一直0收入,因?yàn)樗麄兪菕炻?,沒有工資,是否合理合規(guī),第三,我們工資由乙公司發(fā),如果下個(gè)月,乙給我們發(fā)工資了,我要在賬上做工資賬嗎?
老師,晚上好!我們公司外賬是給外賬公司做的,請問我做往來會(huì)計(jì),怎么能給公司提供價(jià)值呢或 能幫公司享受到該有的政策呢,跟沒有業(yè)財(cái)結(jié)合,我目前工作看不到具體賬,我是小白,往來現(xiàn)在也是做基礎(chǔ)工作,對賬、和審核單價(jià)。核算也沒參與,公司有一個(gè)全盤會(huì)計(jì),坐等退休那種心態(tài),什么都不愿意多做,麻煩請老師可以給我一點(diǎn)方向嗎?謝謝
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對,其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
老師這個(gè)是每月的代發(fā)工資分錄嗎?是差額繳稅的,是不是可以隨便怎么選都可以啊?還是選了差額增稅就不能改變了啊
如果對勞務(wù)派遣選擇了差額征收,按規(guī)定是36個(gè)月不能變更,