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我們公司是高速公路在建公司,建設(shè)期收到行政補(bǔ)助類應(yīng)該掛借銀行貸專項(xiàng)應(yīng)付款,那到時候付款怎么做賬呢?就付那一塊專項(xiàng)的時候不用發(fā)票了嗎

2021-09-03 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-03 15:09

你好 ;? ? 付款出去要有發(fā)票的;? ? ? 借 成本或者費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 ; 到時 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸成本或者費(fèi)用等??

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快賬用戶5627 追問 2021-09-03 15:12

就做兩筆,當(dāng)做這筆成本就轉(zhuǎn)移出去了?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 15:15

?你好 ;? ?是的。? ?就這樣來處理的?

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你好 ;? ? 付款出去要有發(fā)票的;? ? ? 借 成本或者費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 ; 到時 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸成本或者費(fèi)用等??
2021-09-03
你好,是的,分錄處理正確的。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付是按照預(yù)付賬款處理
2021-01-14
你好! 對的。你的理解很對
2020-10-11
1、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款: 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2、撥款項(xiàng)目完成,形成各項(xiàng)資產(chǎn)的部分,按實(shí)際成本: 借:固定資產(chǎn)(或其它相關(guān)科目) 貸:有關(guān)科目 同時: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積----撥款轉(zhuǎn)入 3、未形成資產(chǎn)需核銷的部分,經(jīng)批準(zhǔn) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:有關(guān)科目 4、撥款結(jié)余上交: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款
2021-07-26
您好,要做資本公積的,第2個分錄 借:在建工程 1、收到政府項(xiàng)目專項(xiàng)資金: 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2、購買固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積-政府專項(xiàng)資金的購買固定資產(chǎn)
2023-04-16
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