累計折舊跟期末數(shù)一樣填正數(shù)
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應(yīng)新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計?
新建賬套的時候,錄入期初數(shù)據(jù)時,1、期初余額填的是科目余額表里的期初數(shù)還是期末數(shù),2、累計借方和累計貸方數(shù)會不會對這個期初數(shù)造成影響
老師,填寫期初數(shù)據(jù),科目余額表上的期末余額填在期初余額,本年累計發(fā)生額相應(yīng)填寫借貸方,科目余額表上的期初數(shù)據(jù)是不是沒有用呢
應(yīng)收貸方期末有余額嗎,建賬怎么建,也是在期初填寫貸方的期末數(shù)據(jù)嗎
老師,請問一下,我們每個月的銷售額沒有全部開具發(fā)票,這該如何處理?這在金稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)會不會遺留下來?
董老師回答,怎么解決,現(xiàn)在帶不出來她工資,新接手過來,第一次報
老師您好!公司認繳是1000萬,實繳也是10000,請問可以按600萬進行轉(zhuǎn)讓嗎?
個體戶需要做賬做賬嗎
雙休人員工資怎么算怎么計算
有關(guān)開票問題 上游賣給4套系統(tǒng),我開出去是分明細開(14個模塊),現(xiàn)在我要求上游怎么開票風險小一些?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在申請辦理了電子口岸卡,我外匯賬戶了,然后接下來還要辦理哪些手續(xù),才可以出口發(fā)貨,進行報關(guān)?
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個進銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄,
老師,上個會計申報唐之濤現(xiàn)在申報工資帶不出來她,什么原因,怎么操作
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進項嗎
應(yīng)付呢?期末在借方設(shè)置期初就是負數(shù),期末在貸方,期初數(shù)就是正數(shù)嗎?
應(yīng)付若是借方余額,在貸方負數(shù)表示
貸方有余呢,期初數(shù)填正數(shù)是吧
貸方有余 ,期初數(shù)填正數(shù)
那像待認證進項稅額,增值稅留抵稅額這些科目方向在借方呢?借方余額和貸方余額又怎么填
待認證進項稅額 ,借方余額,借方正數(shù),貸方余額,借方負數(shù)