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有一個月份結(jié)轉(zhuǎn)進銷項,進項少結(jié)轉(zhuǎn)了一萬塊錢,轉(zhuǎn)出未交增值稅多出一萬塊錢,又轉(zhuǎn)到了未交增值稅,稅交的對,現(xiàn)在未交增值稅貸方余額一萬塊錢,這怎么調(diào)

2021-09-03 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-03 14:02

你好,現(xiàn)在賬上除了未交增值稅多還有其他哪個子目有這個余額?

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快賬用戶6093 追問 2021-09-03 14:05

應(yīng)交增值稅的借方

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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:08

你急,是哪個子目有余額,不是一級科目

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快賬用戶6093 追問 2021-09-03 14:09

這么調(diào)可以嗎

這么調(diào)可以嗎
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快賬用戶6093 追問 2021-09-03 14:10

或者這樣

或者這樣
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齊紅老師 解答 2021-09-03 14:17

你好,可以按照下面這個分錄做調(diào)整

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你好,現(xiàn)在賬上除了未交增值稅多還有其他哪個子目有這個余額?
2021-09-03
你好,借未交增值稅 2轉(zhuǎn)出未交增值稅1 進項稅額1
2022-05-12
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023-02-22
和申報表對不上話,你這個需要每期按月對應(yīng)去結(jié)轉(zhuǎn),去查下,
2021-03-04
你好,每個月末,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
2020-10-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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