你好,現(xiàn)在賬上除了未交增值稅多還有其他哪個子目有這個余額?
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個余額,其他明細(xì)科目都沒有余額了,請問這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,多結(jié)轉(zhuǎn)了0.1元,然后一直隔這一毛錢,未交增值稅現(xiàn)在有0.1元,怎么平這筆賬?。?/p>
有一個月份結(jié)轉(zhuǎn)進銷項,進項少結(jié)轉(zhuǎn)了一萬塊錢,轉(zhuǎn)出未交增值稅多出一萬塊錢,又轉(zhuǎn)到了未交增值稅,稅交的對,現(xiàn)在未交增值稅貸方余額一萬塊錢,這怎么調(diào)
老師,請問之前的做賬沒有把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個余額怎么調(diào)
比方說去年增值稅有一個月進項少結(jié)轉(zhuǎn)了一塊錢,轉(zhuǎn)出未交增值稅多了一塊錢,轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅又多了一塊錢,然后次月交的稅金額是對的,然后我當(dāng)年是按圖片分錄這么調(diào)的,導(dǎo)致現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是貸方兩塊錢,請問今年我怎么調(diào)
我司是勞務(wù)派遣公司,幫客戶代買代繳社保費,社保費又不扣員工一分錢,全部由客戶出,社保費我司要開發(fā)票出去,這個社保費開什么發(fā)票呢?又不扣員工不屬于工資,那這個成本怎么做呢?
個體戶稅務(wù)必須去稅務(wù)局登記嗎?已經(jīng)在個人所得稅上面確以簡易報稅,這個是稅務(wù)登記嗎
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè)出口,但是老板不愿意用生產(chǎn)企業(yè)出口,想單獨成立一家專門用于出口的貿(mào)易公司,也就是用自己生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)出來的商品賣給自己的貿(mào)易公司出口?這樣做合理嗎?有風(fēng)險嗎?這樣處理有沒有問題?稅務(wù)不實地核查嗎?
已經(jīng)做了結(jié)帳,次月銷售退回的會計分錄?
老師,實操的講義可以下載到電腦里嗎
前幾年開的發(fā)票怎么查找出來?
老師,請問公司員工在國外發(fā)生的費用支出,開具了單據(jù),這些可以入賬稅前扣除的嗎?
五金店購買的勞保用品計入其他應(yīng)付款還是應(yīng)付款里面
昨天講工資那里,開辦費沒有明白,開辦費在有第一筆收入就不能用開辦費了,工資都發(fā)了,難道沒有收入嗎?
個體工商戶,出租房屋和起訴要回來的賬款,都沒開票,都走了對公賬戶,要不要確認(rèn)收入
應(yīng)交增值稅的借方
你急,是哪個子目有余額,不是一級科目
這么調(diào)可以嗎
或者這樣
你好,可以按照下面這個分錄做調(diào)整