同學(xué)你好,是貸方有0.1么?

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,多結(jié)轉(zhuǎn)了0.1元,然后一直隔這一毛錢(qián),未交增值稅現(xiàn)在有0.1元,怎么平這筆賬啊?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 銷(xiāo)項(xiàng)稅額,要先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣么?我看書(shū)本上是這樣的。但我工作了三個(gè)公司,進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額都不結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)主管,都是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。年底也不結(jié)轉(zhuǎn)??梢缘拿??
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,假設(shè)進(jìn)項(xiàng),1000,銷(xiāo)項(xiàng)500,分錄如下,結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 500,這樣有問(wèn)題?
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣做錯(cuò)了嘛? 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目會(huì)有余額?怎么平?
老師,關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),是不是要先把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
老師 我想問(wèn)一下考中級(jí)是需要專(zhuān)科畢業(yè)5年且工作年限5年還是專(zhuān)科畢業(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車(chē)以舊換新的補(bǔ)貼款需要交增值稅嗎
公司對(duì)公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)出來(lái)嗎
一般納稅人開(kāi)出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個(gè)個(gè)錄嗎?可以直接五金配件,然后一個(gè)總價(jià),數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒(méi)有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷(xiāo)售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元,對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎


是的 這個(gè)是全年結(jié)轉(zhuǎn)出的差錯(cuò),那可以今年年末少結(jié)轉(zhuǎn)0.1嗎?
同學(xué)你好, 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,營(yíng)業(yè)外收入 就可以;