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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,多結(jié)轉(zhuǎn)了0.1元,然后一直隔這一毛錢,未交增值稅現(xiàn)在有0.1元,怎么平這筆賬?。?/h1>

2021-07-09 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-09 10:20

同學(xué)你好,是貸方有0.1么?

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快賬用戶3486 追問 2021-07-09 10:22

是的 這個(gè)是全年結(jié)轉(zhuǎn)出的差錯(cuò),那可以今年年末少結(jié)轉(zhuǎn)0.1嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-09 10:24

同學(xué)你好, 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,營業(yè)外收入 就可以;

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同學(xué)你好,是貸方有0.1么?
2021-07-09
同學(xué)你好,是現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅后,在結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢
2021-05-10
第一,第一種做法沒錯(cuò),第二種結(jié)轉(zhuǎn)的也沒問題,只是第二種會(huì)一直有余額
2021-04-15
同學(xué)你好 沒有錯(cuò) 在做繳稅的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
2023-04-12
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-05-24
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