你好。酒店公司2購(gòu)置了一批家具20多萬(wàn),可以一次性計(jì)提折舊
公司購(gòu)買了一批辦公設(shè)備,10臺(tái)組裝電腦31200(2600×12)、復(fù)印機(jī)6300、打印機(jī)1300;分別開具了三張發(fā)票,三種設(shè)備中是不是單價(jià)5000以下的固定資產(chǎn)是不是可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用?那是不是只有復(fù)印機(jī)需要計(jì)提折舊,還是以上全部辦公設(shè)備都要計(jì)提折舊?
我公司是酒店公司2購(gòu)置了一批家具20多萬(wàn),單價(jià)都在5000元以下,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)上能一次性折舊嗎?
老師,我公司填制A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,享有(四)500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除(11.1+11.2)里的兩項(xiàng) 1.高新技術(shù)企業(yè)2022年第四季度(10月-12月)購(gòu)置單價(jià)500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除,在A105000調(diào)減 同時(shí) 也在A107010又享受加計(jì)扣除、重復(fù)了一次呢,是否正確呢? 2.購(gòu)置單價(jià)500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除(不包含高新技術(shù)企業(yè)2022年第四季度購(gòu)置)在A105000調(diào)減,是否正確呢?
我公司是一家運(yùn)輸企業(yè),2020年購(gòu)入50輛掛車,每臺(tái)車單位價(jià)值在30萬(wàn)左右,合計(jì)金額為1500萬(wàn),根據(jù)財(cái)稅2018年54號(hào)文件,單位價(jià)值500以下器具,工具可以一次扣除,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)車的1500萬(wàn)允許當(dāng)年一次性稅前扣除嗎
老師請(qǐng)教下,現(xiàn)在公司購(gòu)買的設(shè)備,器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除這個(gè)政策不太懂 比如公司2月買了一輛車25萬(wàn),我賬務(wù)上2月份借:固定資產(chǎn) (應(yīng)交稅費(fèi)) 貸:銀行存款25萬(wàn) 3月份借:管理費(fèi)用 折舊25 貸:累計(jì)折舊25萬(wàn)嗎
老師,企業(yè)購(gòu)買華為ADS軟件要交印花稅嗎?物業(yè)開的水電費(fèi)發(fā)票要交印花稅嗎?企業(yè)購(gòu)買的印刷品要交印花稅嗎?
我司在9月5號(hào)采購(gòu)了一批貨,隨貨同行單的時(shí)間是9月5日,9月8號(hào)這批貨我司驗(yàn)收入庫(kù),供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個(gè)品的單價(jià)有誤,但發(fā)票上的單價(jià)無(wú)誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對(duì)這一個(gè)品重新開具一張正確單價(jià)的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請(qǐng)問(wèn)這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會(huì)不會(huì)虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請(qǐng)問(wèn):企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬(wàn),款B通過(guò)對(duì)公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤(rùn)怎么合并到母公司,他們沒(méi)有任何往來(lái),包括資本投資都沒(méi)有
請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營(yíng)收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營(yíng)收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^(guò)去的。