同學(xué)你好 是自已生產(chǎn)的酒么?
老師,我問一下消費稅的押金問題,就是哪些要記到銷售額里哪些不記?增值稅和消費稅的押金問題一樣嗎?
老師,你好。我們公司進口一批啤酒,繳納的消費稅是直接計入產(chǎn)品成本嗎?啤酒在我們的銷售環(huán)節(jié),還要再繳納消費稅嗎?從進口到銷售,該如何記賬?
老師你好,我想問一下有關(guān)銷售酒需要繳納哪些稅費,增值稅和消費稅是如何計算的
老師,我想問一下,我單位購買了瓶裝的酒,然后二次包裝,需要繳納的稅費除過增值稅還有附加稅,消費稅需要繳納嗎
老師你好,我想咨詢一下額,我們珠寶銷售行業(yè)零售行業(yè),請問是否需要繳納消費稅?嗯,上一道商家也是成品銷售給我們的,那消費稅是由他們繳納還是由我們繳納?
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
是代理銷售商
同學(xué)你好,是代理銷售商——如果是這樣,只交增值稅,按不含稅的銷售額計算增值稅;不交消費稅