你好這個銷售不需要再交了,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,銷售做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,
甲進出口公司本年進口白酒1800噸關(guān)稅完稅價格為12000萬元 關(guān)稅稅率30% 問下列說法正確的是 該進出口公司在海關(guān)繳納消費稅以后以后在國內(nèi)銷售該進口白酒,還要再繳納消費稅。 進口環(huán)節(jié),消費稅是¥39,450,000。 進口環(huán)節(jié)增值稅計稅依據(jù)和消費稅從價稅的計稅依據(jù)不一樣 進口環(huán)節(jié),消費稅是¥41250,000。
老師,你好。我們公司進口一批啤酒,繳納的消費稅是直接計入產(chǎn)品成本嗎?啤酒在我們的銷售環(huán)節(jié),還要再繳納消費稅嗎?從進口到銷售,該如何記賬?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)將自產(chǎn)3噸黃酒對外捐贈,成本4000元/噸,成本利潤率5%。 (2)從國外進口一批高檔化妝品,關(guān)稅完稅價格是120萬元,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅、增值稅和消費稅,其中關(guān)稅繳納了36萬元。 (3)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業(yè)收取加工費8萬元,并開出增值稅專用發(fā)票,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。 要求計算: (1)自產(chǎn)自用黃酒應(yīng)納消費稅、增值稅。 (2)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。 (3)受托加工化妝品應(yīng)代收代繳的消費稅額;
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)將自產(chǎn)3噸黃酒對外捐贈,成本4000元/噸,成本利潤率5%。 (2)從國外進口一批高檔化妝品,關(guān)稅完稅價格是120萬元,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅、增值稅和消費稅,其中關(guān)稅繳納了36萬元。 (3)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業(yè)收取加工費8萬元,并開出增值稅專用發(fā)票,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。 要求計算: (1)自產(chǎn)自用黃酒應(yīng)納消費稅、增值稅。 (2)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。 (3)受托加工化妝品應(yīng)代收代繳的消費稅額;
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)將自產(chǎn)3噸黃酒對外捐贈,成本4000元/噸,成本利潤率5%。(2)從國外進口一批高檔化妝品,關(guān)稅完稅價格是120萬元,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅、增值稅和消費稅,其中關(guān)稅繳納了36萬元。(3)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業(yè)收取加工費8萬元,并開出增值稅專用發(fā)票,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。要求計算:(1)自產(chǎn)自用黃酒應(yīng)納消費稅、增值稅。(2)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。(3)受托加工化妝品應(yīng)代收代繳的消費稅額;
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復合板材料供應(yīng),一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
所以直接把消費稅計入產(chǎn)品的成本來核算嗎?
你好是的這個是算成本下面
計算到成本,需要營業(yè)稅金及附加這個科目過度嗎?
你好不需要直接做庫存商品下面這個
沒看懂老師的回復。就是中間不需要通過營業(yè)稅金及附加的科目過度,就直接計入到產(chǎn)品成本來入賬的意思嗎?
是的直接做借庫存商品就可以
關(guān)于酒類的消費稅的規(guī)定,是如何的?只是在進口環(huán)節(jié)征收消費稅就可以,零售環(huán)節(jié)就不征收了嗎?
是的零售環(huán)節(jié)不需要再交了