你好 是的,可以稅前扣除的?
我們一般企業(yè)固定資產(chǎn)的折舊是可以在計(jì)算所得稅應(yīng)納稅額時(shí)候扣除的對(duì)吧 除了幾個(gè)特別情況不能扣
老師,企業(yè)購(gòu)入購(gòu)入價(jià)值不超過(guò)¥5000的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除這個(gè),我們可以一次性入費(fèi)用嗎?還是要入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。
老師,匯算時(shí)我們賬上沒(méi)有固定資產(chǎn)一次性扣除前應(yīng)納稅所得稅是300多萬(wàn),這樣就不復(fù)合小微企業(yè),那固定資產(chǎn)一次性扣除我不是在資產(chǎn)折舊里面去填嗎,這樣我是不是要把應(yīng)納稅所得額調(diào)到300萬(wàn)以下對(duì)嗎
請(qǐng)教老師,公司購(gòu)買辦公電腦,必須要入固定資產(chǎn)按照至少3年計(jì)提折舊對(duì)嗎?稅法規(guī)定購(gòu)買500萬(wàn)以內(nèi)的固定資產(chǎn)可以在當(dāng)年一次性在所得稅前扣除,說(shuō)的是報(bào)稅的時(shí)候可以一次性扣除,但會(huì)計(jì)處理上還是要正常入固定資產(chǎn)按規(guī)定年限提折舊對(duì)吧?
老師你好,企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn),其計(jì)算的折舊、攤銷不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 問(wèn)題:企業(yè)不征稅收入中,資產(chǎn)10000折舊了2000那我在年終匯算清繳的時(shí)候賬面價(jià)值只有8000了,那我扣減的不征稅收入是10000還是8000呢,折舊2000是不得減掉的
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開(kāi)的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查