你好,同學(xué)。如果是直接出售的,就是9%。 如果是生產(chǎn)加工13%稅率的貨物,就是10%
一般納稅人外購農(nóng)產(chǎn)品,什么情況按9%抵扣,什么情況下按10%抵扣
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品什么情況下的扣除率是9%
老師,購農(nóng)產(chǎn)品。什么情況下是9%什么情況下是10%
老師,農(nóng)產(chǎn)品什么情況下是稅率9%
農(nóng)產(chǎn)品,什么時(shí)候是除以1+9什么情況下是除以1-9的?
老師,獨(dú)立核算的分公司,買來的空調(diào),我是計(jì)入,管理費(fèi)用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤表的累計(jì)毛利X13%-累計(jì)已交增值稅=累計(jì)未交增值稅,這個(gè)等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報(bào)個(gè)稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個(gè)稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝
請(qǐng)給出一般納稅人銷項(xiàng)票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
不太明白這里
沒有特殊說明,就是9%的。只有生產(chǎn)加工13%稅率的商品,才是抵扣10%
那入賬是 4000*9% 為什么轉(zhuǎn)出不是直接乘
因?yàn)轭}目中說的是賬面成本4000。說明是已經(jīng)抵扣了增值稅的。