它按年數(shù)總和法提的折舊,所以提了600*5/15=200,但稅法按直線法,所以是600/5=120 所以會計多提了200-120=80 所以調(diào)增80
老師,你好一、答案區(qū)域的紅色筆標記出來的20%是表示什么我沒有明白? 二、管理費用,銷售費用是不能扣除嗎? 其他扣除項目是那些呀?
注會的財管課程有個地方?jīng)]搞懂,租賃那塊有個問題沒搞明白。1、租賃費用什么時候可以抵稅,什么時候不能抵稅?有個題就是要抵稅,但是我沒看出來為什么抵稅。
老師,就是我紅筆圈出來的,那個地方不明白?,+20是調(diào)增招待費,+80為什么?
老師,我一直不明白為什么廣告費和宣傳費、招待費,福利費,有百分比限制 超出要納稅調(diào)增是什么意思
老師,我在做匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費是在納稅調(diào)整項目明細表填寫的嗎?那為什么我填了跳出來的是這個,
銀行對賬員處應(yīng)該是銀行還是會計簽字?
個體戶不開公戶 用經(jīng)營者的獨立賬戶能行吧
@董老師我再提問的,請問您今天都在線對吧?
母公司可以向子公司銷售貨物嗎
老師,進行財務(wù)審計的都是為了投標用嗎?
老師,我是個體戶,營業(yè)收入走私戶比較多,每個月30萬左右,也需要報稅嗎?能用朋友公司公戶收款?
#提問#老師,您好!我們公司屬于酒店,對外出租客房,如果繳納房產(chǎn)稅的話,我們公司酒店所在的一棟樓,都要我們繳納嗎?
請問:這道題沒讀懂啥意思?
#提問#老師,您好!我們公司從事租房中介服務(wù),從開發(fā)商物業(yè)處租入一棟房子,再往外出租,繳納房產(chǎn)稅的話,由誰繳納,是房東繳納,還是我們公司繳納的呢?
老師,有個活大概在300萬左右,純?nèi)斯?,沒有材料票,但是公司是一般納稅人工程公司,如果開9個點票出去,沒有進項進來怎么辦。那人工工資怎么發(fā)放
原來這樣,明白了,太感謝了
不客氣 祝學習順利