同學(xué)你好,一般情況下,借,其他貨幣資金-微信收款,850,貸,預(yù)收賬款-語(yǔ)文,負(fù)數(shù)1700,貸,預(yù)收賬款-英語(yǔ),2550。
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
老師我想咨詢個(gè)問(wèn)題:有一個(gè)孩子4月份報(bào)的語(yǔ)文微信繳費(fèi)1700元。8月份把語(yǔ)文調(diào)成30節(jié)英語(yǔ)費(fèi)用2550元。(抵用了4月份的1700元,微信補(bǔ)款850元)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師:公司需要給攜程平臺(tái)支付的費(fèi)用,平臺(tái)直接從我們的收入里面先扣了,但是平臺(tái)扣的費(fèi)用發(fā)票要下個(gè)月才開(kāi),這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
在自然人所得稅綜合申報(bào)中,出現(xiàn)這種情況怎么辦?
老師,公司在算一筆買賣合不合適,是不是稅的問(wèn)題就是看交多少稅?比方說(shuō)6個(gè)點(diǎn),100塊收入 先是換成不含稅的為凈收入
老師好!法人交現(xiàn)金賬上,過(guò)幾天又轉(zhuǎn)了一部分到卡上,這兩筆分錄怎么做呀
老師,攜程平臺(tái)從我們的收入里面直接把費(fèi)用扣了,但是平臺(tái)扣的費(fèi)用發(fā)票要下個(gè)月才開(kāi)給我們,怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了為什么還是不顯示要交的增值稅呢
老師,內(nèi)賬期初建賬,庫(kù)存現(xiàn)金怎么建?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,賬面有實(shí)收資本,未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),賬面是虧損的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的價(jià)格等于實(shí)收資本,是不是不用交個(gè)稅呢
你好 老師我想咨詢下讓對(duì)方公司開(kāi)14萬(wàn)房租費(fèi),對(duì)方要交房產(chǎn)稅那些是嗎,大概一共要交多少稅款
問(wèn)下月報(bào),個(gè)人所得稅怎么報(bào)的
我直接貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
因?yàn)槭且患逸o導(dǎo)班,業(yè)務(wù)很少,主要是收費(fèi),退費(fèi)
同學(xué)你好,可以直接貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的。