您好,這個(gè)可能是系統(tǒng)的原因,退出來再進(jìn)去試下
老師!為什么銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅,為不直接轉(zhuǎn)入未交增值稅呢
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),為什么用的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
增值稅申報(bào)表上原本留抵的稅額,顯示在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那欄了,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)票也沒有紅沖也沒有作廢,為什么會(huì)轉(zhuǎn)出呢
個(gè)體戶,沒報(bào)工資薪金工人用申報(bào)個(gè)稅嗎?我們個(gè)體戶的經(jīng)營所得,還是按核定征收,按收入總額交個(gè)稅
老師,推廣服務(wù)費(fèi),開發(fā)票大類選什么
農(nóng)林牧漁企業(yè)如何做賬?稅務(wù)優(yōu)惠有哪些?
老師,辦公領(lǐng)用和銷售領(lǐng)用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
軟件系統(tǒng)可以是庫存商品嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債 這兩個(gè)科目目前在使用嗎,現(xiàn)在已經(jīng)不分經(jīng)營租賃和融資租賃了嗎,這兩個(gè)科目是什么意思呢
老師,我這長期待攤費(fèi)用金額沒錯(cuò)啊,確實(shí)還有7720沒有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動(dòng)人?
老師:供應(yīng)商開票1千元,實(shí)際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請(qǐng)問100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報(bào)酬所得,能享受工資薪金的6萬扣除嗎?
上面這個(gè)問題,可以先報(bào)點(diǎn)無票收入保證增值稅在 3000 左右,還是只能在轉(zhuǎn)出留抵稅
稅務(wù)局的意思是你要轉(zhuǎn)出
客戶想讓我做無票收入?
然后下月沖銷無票收入
下個(gè)月沖銷無票收入,那這個(gè)稅也要沖掉了,等于沒交了
是不是只要不繳費(fèi)都可以更正申報(bào)
你申報(bào)了收入,肯定就有增值稅,相反收入沖減了,稅也少了
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是不用次增值稅,怎么回事
問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,是不是系統(tǒng)的問題
他留抵有 37385,上月銷項(xiàng)稅額 0
他留底那么多,我只轉(zhuǎn)出 3000,系統(tǒng)就帶不出來稅額的
但如果申報(bào)無票收入,收入也會(huì)增多了
正常是能帶出來的,這兩個(gè)是不影響的