你好,轉(zhuǎn)讓所得33減去 10*1% 為 32 所得稅 32*0.25 個稅 32-8=24*0.2
老師,你好~建筑行業(yè)的企業(yè)所得稅是2%還是2.5% ,我又看的企業(yè)所得稅是25%,也不明白是怎么回事,還望老師指點(diǎn)
老師這個也么能,就是讓這個下劃線不動,我怎么已打字這個線就動,怎么回事。不太明白
老師,我這個分錄您能看明白是怎么回事嗎?
老師你好!這個方案是怎么回事啊,我看得不太明白
老師你好!這個方案是怎么回事啊,我看得不太明白。不知怎么回事,稅是怎么來的,又是怎么省的。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要沖減回來,應(yīng)怎樣處理
請問老師個體跨區(qū)域開票,是不是不用考慮預(yù)交稅款的是?
老師外購商品用于直播間福袋贈送,需要視同銷售,要不要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,您好!按流水匯總的發(fā)生額和按明細(xì)匯總的發(fā)生額有差異,會是什么原因?
住房公積金可以取出來嗎?
跟稅務(wù)師事務(wù)所簽訂的土增清算服務(wù)合同印花稅申報哪個稅目
老師好,是建筑工程公司,我在未申報查詢里,看見提示有這個報表未申報(圖一),這個稅款所屬期是25年1月1日至25年12月31日,這張報表不是應(yīng)該26年1月15日之前提交嗎?申報截止期是25年10月29日,然后我點(diǎn)了去申報,又出現(xiàn)了圖二的畫面。請問建筑工程公司是應(yīng)該在10月29日前提交嗎?
單位買的汽車,用上汽金融貸款付了一部分,銀行付了一部分,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 長期應(yīng)付款-上汽金融?
印花稅用計提嗎老師?還是直接計入管理費(fèi)用
對方是小規(guī)模納稅人,我們開票給對方,不管是專票還是普票都得開13%的給對方對嗎
下面是直接個人先出1億取得了10%的股份,轉(zhuǎn)讓只需要交個稅32*0.2
老師是不是這樣理解,公司轉(zhuǎn)讓需交企稅25%稅率,直接個人先出1億取得10%的股份,個人轉(zhuǎn)讓只交個稅0.2。為什么個人他不用交企稅
個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)按轉(zhuǎn)讓所得交個稅,企業(yè)轉(zhuǎn)讓交企業(yè)所得稅。