學(xué)員您好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以全部抵扣的,沒有說法說要按照銷售進(jìn)度來抵扣的 你這次抵扣100,如果這次進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就會(huì)形成留抵稅額,下次銷售140可以繼續(xù)抵扣的
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購(gòu)貨方還沒有給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項(xiàng)發(fā)票出去,這種情況我購(gòu)進(jìn)售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
從別的加盟商哪里開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng),商品沒賣出去但是被先抵扣掉了,現(xiàn)在實(shí)際商品要退貨對(duì)方要開紅票給我,但是我稅務(wù)帳上沒有庫(kù)存跟進(jìn)項(xiàng)可以給退要怎么辦?
向進(jìn)貨方采購(gòu)了200t商品 他開了兩張發(fā)票 一張100t 現(xiàn)在賣出去60t 其余的沒賣出去 這種進(jìn)項(xiàng)怎么合理抵扣? 因?yàn)檫€有140t沒賣出去 要是這次抵扣了100t的進(jìn)項(xiàng)票 下次賣140t就只有100t的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣了
你好..我們接收到6月份的原材料發(fā)票100..稅額13..因?yàn)槲覀冇羞M(jìn)項(xiàng)..這張發(fā)票沒有抵扣..也沒有入賬..狀態(tài)就是認(rèn)為沒收到這種..但是7月份我們把這張發(fā)票上的原材料賣出去了..7月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)里夠了..也沒用到這張發(fā)票..這張發(fā)票..入賬的話..分錄應(yīng)該怎么寫呢..
老師好,如果我這個(gè)月進(jìn)了10萬的貨,人家給我開10萬的進(jìn)項(xiàng)票,但是我只開出去2萬的銷項(xiàng)票,并且抵扣了,還有8萬的庫(kù)存 下個(gè)月再賣貨 我就沒有進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣了,但是有留底 是一樣的吧
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?