同學(xué),你好 增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選中有一項(xiàng)有效稅額,輸入11.70
收到小車修理費(fèi)專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價(jià)稅合計(jì)20200元。實(shí)際付款是20100元,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?是不是按實(shí)際付款的金額倒算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅?借:管理費(fèi)用-小車修理費(fèi)19900.99元,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對(duì)嗎?因?yàn)閷?duì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用得不是很熟練。
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個(gè)月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬,還沒有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時(shí)都可以計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
你沒理解我的意思,比如有100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元,實(shí)際會(huì)計(jì)入賬 :借管理費(fèi)用 90 貸 進(jìn)項(xiàng)稅11.7元, 但是在增值稅平臺(tái)認(rèn)證時(shí),認(rèn)證票面的稅費(fèi)13元?,F(xiàn)在稅務(wù)上多認(rèn)證1.3元,這該如何處理?是借 應(yīng)交稅費(fèi)—-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸: 未抵扣稅金 嗎
老師。比如8月有多余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣,但是拿來做賬了,分錄是① 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 ②結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 : 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ③下個(gè)月抵扣認(rèn)證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄對(duì)嗎
老師,21年有個(gè)異常發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我當(dāng)時(shí)記賬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,當(dāng)月的時(shí)候由于要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還認(rèn)證了很多進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個(gè)余額掛在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅上面,請(qǐng)問我應(yīng)該如何處理?
老師您好,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年年底沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤,今年我怎么處理
3月開的發(fā)票,5月要紅沖,請(qǐng)問具體怎么操作呢?
老師好!我已個(gè)人身份給公司開發(fā)票,年不超6萬元,要交稅嗎?
老師好,有家一般納稅人的個(gè)體工商戶,經(jīng)營電器銷售的,每月支付安裝電器師傅的勞務(wù)費(fèi)能按工資薪酬發(fā)放嗎
老師,所得稅匯算清繳表中的“管理費(fèi)用”總金額與年審報(bào)告中的“管理費(fèi)用”總金額是否要求相等?如果差異大,是能解釋差異原因就可以,還是需要調(diào)為相同金額?
老師好,請(qǐng)問下個(gè)人所得稅,如果有2個(gè)小孩是不是每月可以扣除4000元,如果有3個(gè)小孩子呢,可以每月扣除6000元嗎
年底計(jì)提的年終獎(jiǎng)到2025年才發(fā)一半,第一年所得稅納稅調(diào)增,第二年財(cái)上要沖沒有發(fā)的部分,所得稅是否第二年要納稅調(diào)減?
請(qǐng)問老師,無形資產(chǎn)減值,計(jì)提當(dāng)年2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理,請(qǐng)問計(jì)提完畢減值后賬面就不需要再攤銷了。請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳稅的角度還是要認(rèn)可正常攤銷的對(duì)吧?也就是說2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅法攤銷那里還是有金額的對(duì)吧、調(diào)減處理?
請(qǐng)問D選項(xiàng)是誰的職責(zé)
老師,分公司不經(jīng)營了,但還有債權(quán)債務(wù),不過費(fèi)用什么的都沒有了,請(qǐng)問還要按月月結(jié)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表怎么出?