您好 個(gè)人社保費(fèi)要包含在工資一起計(jì)提 沒有包含的話 要補(bǔ)計(jì)提
在計(jì)算社保的個(gè)人繳納部分和單位繳納部分時(shí)候和實(shí)際的有出入,怎么調(diào)整? 因?yàn)樵谧龉べY,和支付社保的分錄里面是和實(shí)際不一樣的 個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候也是和實(shí)際不一樣的
計(jì)提的工資是根據(jù)實(shí)際支付的銀行金額來算的,有包括個(gè)人所得稅在里面,但是不包含個(gè)人社保部分,那個(gè)人社保那部分要重新計(jì)提么,怎么樣坐分錄
如果3月工資是100(不含個(gè)人的社保部分),個(gè)人承擔(dān)社保是2,單位部分1 2月末計(jì)提3月的工資 借管理工資100(不含個(gè)人社保部分) 貸應(yīng)付職工工資100(不含個(gè)人社保部分) 3月繳納社保的時(shí)候 借管理費(fèi)用社保單位部分1 其他應(yīng)收款個(gè)人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應(yīng)付職工工資100 貸銀存100 那這個(gè)其他應(yīng)收款社保個(gè)人承擔(dān)部分2怎么樣沖掉 實(shí)際單位也沒有扣下員工個(gè)人承擔(dān)的社保
老師計(jì)提社保費(fèi)。繳納社保,計(jì)提工資,發(fā)放工資,計(jì)提?分錄借管理費(fèi)用_社保費(fèi),單位部分。 貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)。 繳納。借應(yīng)付職工社保費(fèi), 貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸銀行存款。 在計(jì)提工資。。。,,我覺得是這樣子的。,,看網(wǎng)上有的分錄社保和工資一起計(jì)提。。,都沒有這兩個(gè)分錄,那個(gè)分錄就直接支付工資了。,搞不懂。
年度匯算清繳中職工薪酬納稅調(diào)整表里的第一行工資薪資支出是指計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資是么(包含個(gè)人部分社保公積金,不包含單位部分社保公積金)?
辦公室用的抽紙入辦公費(fèi)嗎?拿的餐盒筷子之類的呢
老師,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),有一個(gè)人添寫完員工信息還沒報(bào)送,請(qǐng)問可以刪除嗎?
報(bào)關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運(yùn)費(fèi)390,保費(fèi)10塊,賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開了方票,19年那時(shí)是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請(qǐng)問酒店為住戶購買的一年期的團(tuán)體意外險(xiǎn)該怎么記賬?
出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬多的餐飲費(fèi)可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師你好附加稅計(jì)提按正常的稅率計(jì)提,繳納時(shí)是減半繳納請(qǐng)問要怎么做呢
酒店的免費(fèi)礦泉水應(yīng)該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個(gè)算的是什么
支付社保的時(shí)候已做了借管理費(fèi)用_社保 其他應(yīng)收賬款_個(gè)人 帶銀存 剛剛問了一下相關(guān)的負(fù)責(zé)任人她說不需要做計(jì)提 因?yàn)楹呛莻€(gè)人承擔(dān)的那一部分實(shí)際也沒有口,后面再用庫存現(xiàn)金沖掉 是什么意思呀
比如 應(yīng)發(fā)工資10000 個(gè)人社保500 借 管理費(fèi)用 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬 10000 借 應(yīng)付職工薪酬 10000 貸 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 500 貸 銀行存款 9500 應(yīng)該這樣
如果做繳納社保的時(shí)候這用的是其他應(yīng)收賬款, 那怎么處理
假如這個(gè)應(yīng)發(fā)工資10000 是不含個(gè)人承擔(dān)部分 個(gè)人社保500 計(jì)提借 管理費(fèi)用 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬 10000 支付工資 借應(yīng)付職工10000 貸銀存9000 個(gè)人所得稅1000 支付社保的時(shí)候 借管理社保250 其他應(yīng)收款個(gè)人部分250 貸銀行存款500 那這個(gè)其他應(yīng)收賬款個(gè)人部分250怎么沖掉
老師在么
做補(bǔ)計(jì)提分錄 借 管理費(fèi)用 250 貸 應(yīng)付職工薪酬 250 借 應(yīng)付職工薪酬 250 貸 其他應(yīng)收款 250
還有沒有其他的辦法,我問了相關(guān)人說他說這個(gè)實(shí)際算是公司出的,后面那庫存現(xiàn)金沖掉
公司出的 也這樣寫分錄就好了啊 這樣才可以企業(yè)所得稅前扣除
但是這樣玩影響利潤,能不能在不影響利潤表的情況下沖掉其他應(yīng)收款
這不可能的 這個(gè)肯定會(huì)影響利潤的