是不是你們購入的沒有發(fā)票 還是你的成本燒結(jié)磚了
公司是貿(mào)易公司,一般納稅人,與外省供應(yīng)商簽訂了合同,款也走了對(duì)公,設(shè)備已經(jīng)收到并銷售,但是對(duì)方企業(yè)被稅務(wù)查,現(xiàn)在不讓開票,我公司應(yīng)該怎么做才能取得發(fā)票?或者需要什么證明所得稅可以稅前扣除呢 現(xiàn)在就是需要發(fā)票哦,沒有發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,所得稅不能扣除,現(xiàn)在就是對(duì)方原因沒辦法開票,有沒其他方法能解決呢
貿(mào)易公司,稅負(fù)1點(diǎn)左右有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),到現(xiàn)在賬上庫存還有很多,卻沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?是什么原因
有個(gè)問題,就是我們公司進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會(huì)導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進(jìn)項(xiàng)不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響,因?yàn)槲疫€有十多萬的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點(diǎn)稅有沒有什么
公司還有1000萬進(jìn)項(xiàng)沒有入賬抵扣,但實(shí)際沒有庫存,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)該怎么處理,如果入賬以后,賬面虛增1000萬庫存,對(duì)外開具銷售發(fā)票是否涉嫌虛開? 1000萬發(fā)票存在原因可能是當(dāng)初公司為了控制稅負(fù),有些進(jìn)項(xiàng)沒有入賬,還有可能是公司對(duì)外開9%,材料采購是13%,日積月累留存的,但是沒有真實(shí)庫存了,怎么處理沒有風(fēng)險(xiǎn)。
老師,我們公司貿(mào)易出口一批貨物,貨款已經(jīng)收到,進(jìn)項(xiàng)采購發(fā)票也拿到,我現(xiàn)在做購進(jìn)材料分錄,借庫存商品,借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,這樣可以嗎,還是再新設(shè)一個(gè)科目,因?yàn)槲铱磮?bào)表就是稅金科目,這塊進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的,我是在報(bào)稅的時(shí)候填在哪里呢,我進(jìn)項(xiàng)勾選這個(gè)發(fā)票沒有做
被公司辭退后,可以再次以非全日制入職原公司嗎?
總資產(chǎn)看資產(chǎn)負(fù)債表的哪里
我司是增值稅一般納稅人,2024年7月2月開具了一份跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,預(yù)繳稅款時(shí)誤按3%預(yù)繳了增值稅,隨后做了更正申報(bào),但一直未走退稅流程,我司8月申報(bào)7月稅費(fèi)時(shí),已預(yù)繳增值稅欄里顯示的是按3%預(yù)繳的稅額,當(dāng)期也是按這個(gè)金額低的,今年8月份申請(qǐng)退回了3%與2%差額的增值稅及其附加稅,現(xiàn)在這筆退回的稅費(fèi)該怎么做賬務(wù)處理?
我們是餐廳,供單位吃飯,一個(gè)月結(jié)賬開票,開票后打款到老板私人,不打?qū)珣?,開票后如何入賬?
現(xiàn)在想備考2026年中級(jí)考試,想看梁天老師的財(cái)管課?錄播的有沒有?
請(qǐng)問統(tǒng)一制作并要求員工工作時(shí)統(tǒng)一著裝的工作服應(yīng)計(jì)入什么科目?
公司有個(gè)股東退股,然后只有一個(gè)股東了,請(qǐng)問把投資款退還給退股股東,賬上顯示現(xiàn)有股東轉(zhuǎn)入投資款,總投資款不變,等明年再去做股權(quán)變更可以不
您好老師,想問下公司采購了一批酒水,收到發(fā)票能一次性進(jìn)費(fèi)用嗎?還是應(yīng)該先進(jìn)一個(gè)科目,領(lǐng)用的時(shí)候再進(jìn)費(fèi)用?
看望生病的職工,以工會(huì)的名義送了果籃和現(xiàn)金1000,這個(gè)要怎么報(bào)銷呢,分錄怎么做
每一節(jié)直播課完后的講義在哪里下載?