同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦 按照發(fā)票來(lái)做分錄就行了 先暫估入庫(kù)然后做銷售的分錄就行了 收到發(fā)票之后沖暫估的然后按照發(fā)票做賬
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購(gòu)入庫(kù)因?yàn)橘d銷還有開(kāi)票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會(huì)暫估入庫(kù),暫估出庫(kù),后面票來(lái)了,再?zèng)_回按票來(lái),我那天看一個(gè)憑證,我看明白為啥?是我們采購(gòu)單位票來(lái)了申請(qǐng)我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)的金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問(wèn)題一我們前面是暫估入庫(kù)的,這樣的一般入庫(kù)金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來(lái),踢出來(lái)的入啥稅額入啥科目? 問(wèn)題二針對(duì)上述會(huì)計(jì)憑證,他這個(gè)暫估入庫(kù),之前的憑證還有之后,既這個(gè)從采購(gòu),暫估入庫(kù),到后面供應(yīng)商發(fā)票來(lái)了我們賬面上做真正的入庫(kù)調(diào)整付款給對(duì)方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
老師,我們是商貿(mào)公司,6月—8月進(jìn)了幾批貨,但是入賬時(shí)我都按照無(wú)發(fā)票,憑借入庫(kù)單和付款申請(qǐng)單入庫(kù)存商品了,沒(méi)有掛預(yù)付賬款,今天收到了3張發(fā)票,有兩張發(fā)票上的金額是把7—8月的進(jìn)貨費(fèi)在里面含著呢,加上稅費(fèi)金額大于我們之前實(shí)付的,6月—7月的憑證都裝訂了,現(xiàn)在最簡(jiǎn)單的賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開(kāi)一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來(lái),用庫(kù)存現(xiàn)金的方式,來(lái)付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問(wèn)這邊的會(huì)計(jì)老師,她說(shuō)要把我實(shí)際付出的憑證打出來(lái),但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開(kāi)的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒(méi)辦法公對(duì)公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō),豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi),未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫(kù)存商品暫估入庫(kù),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)的是借庫(kù)存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開(kāi)給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的,不過(guò)這個(gè)錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫(xiě)的借貸分錄外還用寫(xiě)其他的分錄嗎?總公司會(huì)計(jì)跟我說(shuō)做個(gè)預(yù)收款,這個(gè)預(yù)收款是不是寫(xiě)分錄的意思,是的話分錄寫(xiě)借,銷售費(fèi)用? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:庫(kù)存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫(xiě)的對(duì)嗎?
您好,財(cái)務(wù)裝訂納稅申報(bào)資料時(shí),每個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)表,需要裝訂在里面嗎?
想請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于副食品出口退稅 對(duì)這一類產(chǎn)品核查很嚴(yán)嗎?主要是查哪些類情況? 我公司出口了一批副食品產(chǎn)品,在退稅時(shí)稅務(wù)局表示要核查上游 的上游。就是產(chǎn)品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個(gè)月了,毫無(wú)進(jìn)展
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)污水費(fèi)椒計(jì)入什么費(fèi)用,是直接跟水費(fèi)計(jì)入在一起嗎
老師您好,咨詢一個(gè)問(wèn)題,我公司進(jìn)口一批貨物,報(bào)關(guān)單價(jià)數(shù)量金額已定,在海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)候海關(guān)把價(jià)格提高了,導(dǎo)致貨物成本提高,與應(yīng)付國(guó)外客戶的金額不符,差額記到哪里
增值稅申報(bào)表上,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),這個(gè)是取得哪個(gè)數(shù)據(jù)呢
政府付給企業(yè)采購(gòu)款,企業(yè)從公司采購(gòu)蔬菜給政府,收到公司的采購(gòu)發(fā)票并支付給公司采購(gòu)款。企業(yè)角度,這些怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人交的所得稅各交百分之多少,例如應(yīng)納所得額都是450萬(wàn)
公司發(fā)快遞的發(fā)票專票可以抵扣嗎?應(yīng)該是可以的吧和業(yè)務(wù)相關(guān)的是不是都可以
出口企業(yè)增值稅稅負(fù)怎么計(jì)算?
老師你好,開(kāi)發(fā)票時(shí),有“勞務(wù)服務(wù)”這個(gè)稅目嗎?
老師,我不太明白,我們現(xiàn)在是要做進(jìn)貨的憑證,不是銷售哦
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 暫估入庫(kù)
那我7月都已經(jīng)憑入庫(kù)單和付款申請(qǐng)單入 庫(kù)存商品借方了,現(xiàn)在收到發(fā)票又入庫(kù)存商品?這樣不就重復(fù)了?有點(diǎn)不懂
收到發(fā)票之后要紅沖暫估的然后重新按照發(fā)票入賬
意思 我現(xiàn)在需要把之前做的幾筆憑證 做一筆沖銷憑證,然后再按發(fā)票重新入庫(kù)存,少付的差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
對(duì)的 就是這個(gè)意思的
好的,對(duì)方給我們公司也只開(kāi)了部分發(fā)票,其實(shí)7月初進(jìn)的貨都沒(méi)開(kāi),估計(jì)開(kāi)不了發(fā)票,之前都已經(jīng)按實(shí)付金額入庫(kù)存商品了,那就不用管了嗎
到貨的沒(méi)有發(fā)票的都暫估入庫(kù)
好吧,我們之前會(huì)計(jì)一直進(jìn)貨入賬時(shí),沒(méi)有發(fā)票的都直接入 借方庫(kù)存商品,財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi),貸方 銀行存款 ,從未暫估入賬,我也這樣做的,那現(xiàn)在都需要調(diào)整嗎
需要做暫估的才可以的
知道了,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝