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老師,我們是商貿(mào)公司,6月—8月進(jìn)了幾批貨,但是入賬時(shí)我都按照無(wú)發(fā)票,憑借入庫(kù)單和付款申請(qǐng)單入庫(kù)存商品了,沒(méi)有掛預(yù)付賬款,今天收到了3張發(fā)票,有兩張發(fā)票上的金額是把7—8月的進(jìn)貨費(fèi)在里面含著呢,加上稅費(fèi)金額大于我們之前實(shí)付的,6月—7月的憑證都裝訂了,現(xiàn)在最簡(jiǎn)單的賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?

2021-08-26 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-26 13:06

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦 按照發(fā)票來(lái)做分錄就行了 先暫估入庫(kù)然后做銷售的分錄就行了 收到發(fā)票之后沖暫估的然后按照發(fā)票做賬

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快賬用戶8802 追問(wèn) 2021-08-26 13:15

老師,我不太明白,我們現(xiàn)在是要做進(jìn)貨的憑證,不是銷售哦

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:15

借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 暫估入庫(kù)

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快賬用戶8802 追問(wèn) 2021-08-26 13:21

那我7月都已經(jīng)憑入庫(kù)單和付款申請(qǐng)單入 庫(kù)存商品借方了,現(xiàn)在收到發(fā)票又入庫(kù)存商品?這樣不就重復(fù)了?有點(diǎn)不懂

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:21

收到發(fā)票之后要紅沖暫估的然后重新按照發(fā)票入賬

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快賬用戶8802 追問(wèn) 2021-08-26 13:26

意思 我現(xiàn)在需要把之前做的幾筆憑證 做一筆沖銷憑證,然后再按發(fā)票重新入庫(kù)存,少付的差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:27

對(duì)的 就是這個(gè)意思的

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快賬用戶8802 追問(wèn) 2021-08-26 13:31

好的,對(duì)方給我們公司也只開(kāi)了部分發(fā)票,其實(shí)7月初進(jìn)的貨都沒(méi)開(kāi),估計(jì)開(kāi)不了發(fā)票,之前都已經(jīng)按實(shí)付金額入庫(kù)存商品了,那就不用管了嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:35

到貨的沒(méi)有發(fā)票的都暫估入庫(kù)

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快賬用戶8802 追問(wèn) 2021-08-26 13:39

好吧,我們之前會(huì)計(jì)一直進(jìn)貨入賬時(shí),沒(méi)有發(fā)票的都直接入 借方庫(kù)存商品,財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi),貸方 銀行存款 ,從未暫估入賬,我也這樣做的,那現(xiàn)在都需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:44

需要做暫估的才可以的

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快賬用戶8802 追問(wèn) 2021-08-26 13:46

知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:52

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦 按照發(fā)票來(lái)做分錄就行了 先暫估入庫(kù)然后做銷售的分錄就行了 收到發(fā)票之后沖暫估的然后按照發(fā)票做賬
2021-08-26
暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2025-08-11
同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
同學(xué)你好 借: 在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸: 應(yīng)付賬款 8月份銷售10噸時(shí),做以下賬務(wù)處理: 借: 庫(kù)存商品 貸: 在途物資 銷售時(shí): 借: 應(yīng)付賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2024-01-05
你好,不用一定沖紅的,可以你這樣處理的
2021-01-05
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