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老師,我們是商貿(mào)公司,6月—8月進了幾批貨,但是入賬時我都按照無發(fā)票,憑借入庫單和付款申請單入庫存商品了,沒有掛預付賬款,今天收到了3張發(fā)票,有兩張發(fā)票上的金額是把7—8月的進貨費在里面含著呢,加上稅費金額大于我們之前實付的,6月—7月的憑證都裝訂了,現(xiàn)在最簡單的賬務處理應該怎樣做?

2021-08-26 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-26 13:06

同學你好 對的 是這樣的哦 按照發(fā)票來做分錄就行了 先暫估入庫然后做銷售的分錄就行了 收到發(fā)票之后沖暫估的然后按照發(fā)票做賬

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快賬用戶8802 追問 2021-08-26 13:15

老師,我不太明白,我們現(xiàn)在是要做進貨的憑證,不是銷售哦

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:15

借庫存商品 貸應付賬款-暫估 暫估入庫

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快賬用戶8802 追問 2021-08-26 13:21

那我7月都已經(jīng)憑入庫單和付款申請單入 庫存商品借方了,現(xiàn)在收到發(fā)票又入庫存商品?這樣不就重復了?有點不懂

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:21

收到發(fā)票之后要紅沖暫估的然后重新按照發(fā)票入賬

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快賬用戶8802 追問 2021-08-26 13:26

意思 我現(xiàn)在需要把之前做的幾筆憑證 做一筆沖銷憑證,然后再按發(fā)票重新入庫存,少付的差額計入營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:27

對的 就是這個意思的

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快賬用戶8802 追問 2021-08-26 13:31

好的,對方給我們公司也只開了部分發(fā)票,其實7月初進的貨都沒開,估計開不了發(fā)票,之前都已經(jīng)按實付金額入庫存商品了,那就不用管了嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:35

到貨的沒有發(fā)票的都暫估入庫

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快賬用戶8802 追問 2021-08-26 13:39

好吧,我們之前會計一直進貨入賬時,沒有發(fā)票的都直接入 借方庫存商品,財務費用—手續(xù)費,貸方 銀行存款 ,從未暫估入賬,我也這樣做的,那現(xiàn)在都需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:44

需要做暫估的才可以的

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快賬用戶8802 追問 2021-08-26 13:46

知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:52

滿意請給五星好評,謝謝

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