是的,這個人數(shù)是包含三十人的。

嗯,老師您好,我想咨詢一下嗯,殘保金,他是指的是當(dāng)月實際員工人數(shù)不超過30人包含30個人就可以免除是這樣嗎?
老師您好,我們這有個行業(yè)協(xié)會,是非盈利團(tuán)體組織。就一個全職人員,因為電子稅務(wù)局核著殘疾人保證金,咨詢了一下,不享受30以下免征的政策。如果想少交殘保金,發(fā)工資的這個人員的工資可以做成兩部分么,一部分是工資,一部分是獎金或者其他什么的
老師你好,我想問一下,嗯,就是說比如說我們有一個新成立的企業(yè),假如說是9月份做的稅務(wù),登記今年9月份,嗯,如果我們不做人員工資,嗯等假如說我們今年年底12月份有業(yè)務(wù)了,然后假如說同一個人,我在同一個月12月份可以把這個人9月份10月份11月份12月的工資都寫到12月份嗎?這樣的話,嗯涉及到交個稅嗎?如果說每個月的工資給他寫的不超過5000的話
唉,你好老師,我想問一下就是說您看如果我們企業(yè)的職工,比如說嗯有三四個吧,嗯,都是退休以后的這個,嗯人員嗯,都是退休了以后的人員,然后這個嗯不給他們交社保你說這樣合規(guī)嘛,嗯,稅務(wù)局會查嗎?
老師請問我們有18名員工,另外還有33名兼職員工,如果和在一起發(fā)工資就是51名員工,這樣超了殘保金的人數(shù)30人,但是我們這33名員工的工資不多一個月是200-300不等,這樣也要工資申報,以后買殘保金嗎?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項目?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
但是在申報填寫的時候,填寫的內(nèi)容是上年的數(shù)據(jù)呀
你需要看一下你們的殘保金是按照什么期限申報的