你好 如果是實(shí)務(wù)中 很多就會(huì)反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬 這個(gè)個(gè)人建議是看下是否是已經(jīng)稅局報(bào)了的數(shù)據(jù) 要是數(shù)據(jù)已經(jīng)上報(bào)稅局了 可以做到發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月 要是沒(méi)有 實(shí)務(wù)中很多會(huì)計(jì)是反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬 雖然但是 這個(gè)反結(jié)賬是會(huì)計(jì)上不允許 但是軟件中確實(shí)有這個(gè)功能呢

老師,我們用的是管家婆財(cái)務(wù)軟件,我6月份已經(jīng)反結(jié)賬了,又添加上了幾筆記賬憑證,但是前面我結(jié)賬的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)?yè)p益了,我添加過(guò)后覺(jué)得沒(méi)有問(wèn)題了,可以再點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益然后結(jié)賬嗎?
老師 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了,我還有管理費(fèi)用沒(méi)有錄,我反結(jié)賬還是直接刪掉結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再錄管理費(fèi)用在結(jié)賬?
老師 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了 如果沒(méi)有上報(bào),那我是反結(jié)賬,還是直接刪掉本期損益呢?
老師,開(kāi)辦費(fèi)我想等籌建期結(jié)束再一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益,是不是管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)每月就不用月末結(jié)賬先放著,要不然當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)損益了??
老師,請(qǐng)問(wèn)一下結(jié)賬時(shí)彈出損益類(lèi)科目沒(méi)有結(jié)平,具體操作是把那筆結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證先反過(guò)賬,再刪除,在重新結(jié)轉(zhuǎn),在過(guò)賬。還是先反過(guò)賬,不用刪除,然后直接在結(jié)轉(zhuǎn),在過(guò)賬呢我主要是不知道要不要?jiǎng)h除那張憑證
你好。個(gè)體戶(hù)收入30萬(wàn),沒(méi)有成本,要繳納多少錢(qián)的所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,運(yùn)輸公司,柴油費(fèi),租賃費(fèi)入哪個(gè)科目
去年沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅,今年年初直接繳納了,做的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,那么別的沒(méi)做,那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方余額怎么處理?是要補(bǔ)提轉(zhuǎn)入“所得稅費(fèi)用”科目嗎?還是進(jìn)入“以前年度損益”科目?
老師,辦理股權(quán)變更事宜,稅務(wù)通過(guò)了,工商登記了,后面還有哪些變更的不
假設(shè)一輛車(chē)純賺1000,在有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,加價(jià)多少呢
老師:我們有10來(lái)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都有開(kāi)票收款,其中包括一個(gè)一般納稅人,一個(gè)有限公司,一個(gè)個(gè)體戶(hù),一個(gè)香腸廠,這4個(gè)我正常做賬上報(bào)的,余下都是個(gè)體戶(hù),每月開(kāi)票都不開(kāi)超的,也就不用做賬,有幾個(gè)是拿來(lái)就收款的,緩解收款的壓力,都是店里員工是身份證或老板家人是身份證辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,,也有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址原來(lái)都在實(shí)際經(jīng)營(yíng)的地址,因?yàn)橛?間左右店面(店面是打通的),現(xiàn)在我要求后,有些是已經(jīng)地址改走了,香腸廠的話(huà)是在開(kāi)發(fā)區(qū)的,人員工資都控制在6000左右,這樣不用交個(gè)稅,因?yàn)槌男U多的,工資高是因?yàn)橐惶鞎r(shí)間久,所以工資高。昨天我們老板說(shuō),去年我們一個(gè)電商客戶(hù)采購(gòu)香腸100多萬(wàn),他是用他的私戶(hù)打到我們的私戶(hù)
11月6日辦稅務(wù)下個(gè)報(bào)個(gè)稅工資薪金,還是這個(gè)月報(bào)啊
老師,我們上個(gè)月申報(bào)社保的時(shí)候有滯納金,這個(gè)滯納金在電子稅務(wù)局里的那里看呀
11月份6日辦稅務(wù),個(gè)稅工資薪金,才個(gè)月申報(bào)嗎?還是這個(gè)月申報(bào)
工商年報(bào)忘記申報(bào)怎么辦


老師如果沒(méi)有上報(bào),那我是反結(jié)賬,還是直接刪掉本期損益呢?
實(shí)務(wù):先反結(jié)賬 反記賬 反審核(如果軟件有是必須審核才可以記賬的) 之后刪除期末結(jié)轉(zhuǎn) 補(bǔ)上您要補(bǔ)的管理費(fèi)用 審核 記賬 再期末結(jié)轉(zhuǎn) 審核記賬這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證 再結(jié)賬