你好 如果是實務中 很多就會反結賬還是直接刪掉結轉本期損益再錄管理費用在結賬 這個個人建議是看下是否是已經(jīng)稅局報了的數(shù)據(jù) 要是數(shù)據(jù)已經(jīng)上報稅局了 可以做到發(fā)現(xiàn)的當月 要是沒有 實務中很多會計是反結賬還是直接刪掉結轉本期損益再錄管理費用在結賬 雖然但是 這個反結賬是會計上不允許 但是軟件中確實有這個功能呢

老師,我們用的是管家婆財務軟件,我6月份已經(jīng)反結賬了,又添加上了幾筆記賬憑證,但是前面我結賬的時候已經(jīng)結轉出來損益了,我添加過后覺得沒有問題了,可以再點結轉損益然后結賬嗎?
老師 已經(jīng)期末結轉了,我還有管理費用沒有錄,我反結賬還是直接刪掉結轉本期損益再錄管理費用在結賬?
老師 已經(jīng)期末結轉了 如果沒有上報,那我是反結賬,還是直接刪掉本期損益呢?
老師,開辦費我想等籌建期結束再一次性結轉損益,是不是管理費用-開辦費每月就不用月末結賬先放著,要不然當月就結轉損益了??
老師,請問一下結賬時彈出損益類科目沒有結平,具體操作是把那筆結轉損益憑證先反過賬,再刪除,在重新結轉,在過賬。還是先反過賬,不用刪除,然后直接在結轉,在過賬呢我主要是不知道要不要刪除那張憑證
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關于受贈人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時候買了9張車10萬元,2月份的就把這9張車的分別送給了客戶,我應該怎么做賬呀
老師,這個結轉增值稅做的對嗎
您好 工資是當月計提當月的嗎? 那比如12月的工資12月計提了然后1月發(fā)放 2月申報嗎? 這樣每年賬面不是和個稅申報系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請問老師,我們公司之前的會計為了避個人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費,還有一部分業(yè)績提成,授課費有個體戶,有個人,并且授課費已經(jīng)開票了,個人的開的有勞務費,有醫(yī)療技術服務費,個體戶開的技術服務費,除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請老師給個思路
老師 這個不是該減號嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個合同是開三個外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請要今年還是明年,申請發(fā)票要幾天,開電子發(fā)票
實際工作中需要做待認證進項稅嗎?
老師如果沒有上報,那我是反結賬,還是直接刪掉本期損益呢?
實務:先反結賬 反記賬 反審核(如果軟件有是必須審核才可以記賬的) 之后刪除期末結轉 補上您要補的管理費用 審核 記賬 再期末結轉 審核記賬這個結轉憑證 再結賬