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(一)間接費用的核算 根據(jù)某施工單位本月發(fā)生下列有關(guān)間接費用的經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄: (1)分配本月份現(xiàn)場管理人員工資總額20 000元。 (2)施工單位管理用房屋的原值為500 000元,月折舊率為0.3%。 (3)發(fā)生固定資產(chǎn)維修費750元,以銀行存款支付。 (4)用銀行存款支付差旅費交通費2 000元,辦公費800元。 (5)辦公領(lǐng)用其他材料,實際成本6 600元。 (6)領(lǐng)用一次性攤銷的工具500元。 (7)用銀行存款支付防暑飲料款3 000元。 (8)臨時設(shè)施原值為40 000元,預(yù)計凈殘值率為4%,分20個月攤銷。 (9)本月份各項建筑工程的直接費為:甲400 000元,乙工程300 000元。按各工程的直接費比例分配間接費用(要求寫出計算過程并編制會計分錄)。 工程核算對象 直接費成本 分配率 分配金額 甲工程 400 000 0.061 24 497 乙工程 300 000 0.061 18 373 合計 700 000 0.061 42 870 (二)工程計價的核算 某施工企業(yè)10月31日收到乙分包單位開出的“工程價款結(jié)算賬單”,應(yīng)付工程價款400 000元,可扣回的

2021-08-26 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-26 09:18

同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍后

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齊紅老師 解答 2021-08-26 09:18

你現(xiàn)在具體問題是什么呢

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齊紅老師 解答 2021-08-26 09:19

還有你前面應(yīng)該是表格形式,這樣發(fā)出來格式全亂了

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同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021-08-26
同學(xué)你好 1; 借,管理費用20000 貸,應(yīng)付職工薪酬20000 2; 借,管理費用500000*0.03% 貸,累計折舊 3; 借,管理費用750 貸,銀行存款750 4; 借,管理費用2800 貸,銀行存款2800 5; 借,管理費用6600 貸,原材料6600 6; 借,管理費用500 貸,周轉(zhuǎn)材料一低值易耗品500 7; 借,管理費用3000 貸,銀行存款3000 8 借,管理費用40000*98%/20 貸,累計折舊
2021-08-26
您好 請問制造費用根據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)分配
2022-06-18
你好 1,借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 2,借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 3,借:庫存現(xiàn)金,貸:營業(yè)外收入 4,借:管理費用,銷售費用,財務(wù)費用,貸:銀行存款?
2020-12-22
您好,這個沒有其他了把
2023-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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