同學你好 這個需要有船的發(fā)票 光租的是帶人的嗎
問,物業(yè)公司和地產(chǎn)是同一個董事長,因在今年五月份的時候買了一輛解放牌的自卸車,本該入賬在地產(chǎn)名下,但入賬在物業(yè)名下,在12月份時上頭領(lǐng)導又決定把車過戶給地產(chǎn),讓地產(chǎn)把當時買車時從物業(yè)賬走的錢全部要回,5月買車時統(tǒng)一發(fā)票開的金額是9萬九,加上購置稅和車船稅共是10萬零9千,但現(xiàn)在過戶當是二手車賣給地產(chǎn),二手車交易市場評估,二手車交易統(tǒng)一發(fā)票只給開9萬,那剩一萬零9千可以拿車維修發(fā)票是頂嗎?這一萬零九千該怎么做賬?
船舶二手交易都是通過船舶交易市場的,沒有船舶購買發(fā)票,是否憑買賣合同和交易費發(fā)票可以入賬固定資產(chǎn)呢?另外光租進來的船如何入賬,應(yīng)該不能入固定資產(chǎn)吧
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認: 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
公司A從事機械租賃業(yè)務(wù),購買固定資產(chǎn)-機械設(shè)備,是股東用轉(zhuǎn)走的公戶賬款支付的,現(xiàn)在還掛在A公司其他應(yīng)收款里70多萬,這個二手機械設(shè)備在購買的時候沒有發(fā)票,且簽訂的購買合同是以股東另外一個公司B名義和賣方簽訂的(因為現(xiàn)在基本對外租賃業(yè)務(wù)簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設(shè)備不夠了。就直接用A公司的設(shè)備以B公司的名義對外租賃) 現(xiàn)咨詢,1,現(xiàn)在這個機械設(shè)備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬應(yīng)收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應(yīng)該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
.下列說法中,不正確的有()人“工程物資”賬戶用來核算企業(yè)為基建工程、更新改造工程和大修理工程準備的各種物資的實際成本,在編制資產(chǎn)負債表時記入存貨項目B.設(shè)備報廢的清理費記入“固定資產(chǎn)清理”科目C.生產(chǎn)線的日常修理費記入“制造費用”科目D.當月新增固定資產(chǎn),當月開始計提折1日E.若一項資產(chǎn)不能同時符合固定資產(chǎn)確認條件,則不能確認為固定資產(chǎn),只能確認為低值易耗品等2.下列關(guān)于固定資產(chǎn)會計處理的表述中,不正確的有()A.固定資產(chǎn)的折舊費應(yīng)當根據(jù)固定資產(chǎn)的受益對象計入當期損益B,改擴建、季節(jié)性停用的固定資產(chǎn)應(yīng)當計提折1日¢融資租入的固定資產(chǎn)需要計提折1日D.預(yù)期通過使用或處置不能產(chǎn)生經(jīng)濟利益的固定資產(chǎn)應(yīng)予以終止確認E.以一筆款項購入多項沒有單獨標價的固定資產(chǎn),應(yīng)當按照各項固定資產(chǎn)或類似資產(chǎn)的市場價格或評估價值比例對總成本進行分配,分別確定各項固定資產(chǎn)的成本3,下列關(guān)于固定資產(chǎn)的成本的說法中,正確的有()A.外購固定資產(chǎn)的成本包括購買價款、增值稅、運輸費、裝卸費、安裝費等B.自行建造固定資產(chǎn)的成本包括工程物資成本、人工成本、交納的相關(guān)稅費、應(yīng)予以資本化的借款費
個稅app在哪里下載?圖標什么樣子的
老師,天津濱海新區(qū)住宅可以注冊營業(yè)執(zhí)照嗎?
中級財務(wù)管理考試做計算題填式子時,有小括號要再加括號,是加中括號嗎?還是再加上小括號?加小括號會不會被扣分?
之前付過的房租費,現(xiàn)在需要攤銷,怎么辦
稅務(wù)師買哪種550題?會計學堂學堂有550題么?
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數(shù)電發(fā)票,稅控發(fā)票,數(shù)電紙票,分別怎么開具
老師,您好,我們是做培訓的,一般納稅人,增值稅按簡易計稅,我現(xiàn)在申報增值稅,我的報表只需要在3%征收率的服務(wù)那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
西部大開發(fā)所得稅優(yōu)惠政策適用鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄名稱及版本怎么填
我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運費,對方開票,借:銷售費用 進項稅 我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運費,對方未開票,借:其他應(yīng)收款 這2個不同借方,沒明白
不帶人的
有購買合同也不能證明嗎,而且支付也沒從公戶走,從別的賬戶走也不能作為依據(jù)嗎
是經(jīng)營租賃的嗎? 不是吧 你上面說買的