同學(xué)您好,交的稅款內(nèi)賬中借管理費(fèi)用-稅費(fèi)貸銀行存款,是的,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
餐飲企業(yè)原先是內(nèi)外賬,股東調(diào)整后準(zhǔn)備只做一套賬,從外賬數(shù)據(jù)接著往下做,新來的會(huì)計(jì)說考慮到一本真賬報(bào)稅稅費(fèi)確實(shí)會(huì)高很多,后面會(huì)適當(dāng)性少報(bào)收入,但我想到以前工資一半從公戶,一半從內(nèi)賬現(xiàn)金發(fā),現(xiàn)在等于收入大部分進(jìn)公戶,全部人員工資從公戶發(fā),除了部分管理層個(gè)稅要交,公戶上顯示工資金額是跨步的明顯對(duì)比,這樣做都有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來對(duì)嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
工業(yè)企業(yè)有兩套賬,實(shí)務(wù)中是先做內(nèi)賬還是先做外賬?比如說先做內(nèi)賬然后外賬參考有正規(guī)發(fā)票的再做外賬,那外賬報(bào)稅后的稅款在內(nèi)賬中怎么做呢?也是做財(cái)務(wù)費(fèi)用然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
老師,你說內(nèi)賬跟外賬不一樣,我做內(nèi)賬稅不做的話,那到時(shí)候我開出的票到時(shí)候怎么知道呢?外賬都是郵寄給第三方做的,我該怎么做,給代理記賬做外賬我郵寄給第幾聯(lián)給他們呢?客戶要開票我是郵寄給客戶就記賬聯(lián)嗎?其他怎么做?分錄也不會(huì)???還有我這是新公司,期初數(shù)據(jù)都為零,那我銀行賬戶多少呢?已經(jīng)有支出去的我是要先加進(jìn)銀行賬戶里然后做賬沖掉還是怎么說呢?
老師好!我們公司是請(qǐng)外面財(cái)務(wù)公司做賬的,年前我們就沒有內(nèi)賬只有一些記賬記事簿,然后現(xiàn)在開年了,要用新會(huì)計(jì)軟件做賬,我們的資金數(shù)是安外面財(cái)務(wù)公司的還是安自己銀行賬戶上的和未收款業(yè)務(wù)的賬做起始數(shù)呢?還有之前有現(xiàn)金墊資的資金現(xiàn)在該怎么辦?怎么做賬?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,