借:其他應(yīng)收款——XX法定代表人 貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶。個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得核定征收,按照收入的5 %征收個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。這個(gè)老板要我做賬,我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆不??還有就是每個(gè)季度計(jì)提所得稅就行了吧。
老師你好,我是一個(gè)個(gè)體戶核定征收,我每個(gè)季度交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅后剩余的錢(qián)我要轉(zhuǎn)到老板卡里,那我的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好!我個(gè)體工商戶的,屬核定征收,每季度按核定的稅額繳稅,可以直接從個(gè)體戶帳上轉(zhuǎn)款到法人個(gè)人賬戶嗎?轉(zhuǎn)的話是否還要交個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問(wèn)老師如果我是一個(gè)個(gè)體戶,是定期定額征收的,開(kāi)票時(shí)已經(jīng)按照核定的稅率繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅了,那么我個(gè)體戶賬戶里的錢(qián)轉(zhuǎn)到私人卡上,還需要繳納什么稅費(fèi)嗎?
老師,我們是個(gè)體戶核定征收,上季度沒(méi)開(kāi)票,報(bào)的無(wú)票收入,也交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅;這個(gè)季度開(kāi)完了上季度申報(bào)的無(wú)票收入的票,然后再開(kāi)本季度的票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度交報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅咋報(bào)?本季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅咋算?謝謝老師!
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
其他應(yīng)收我還要換回來(lái),我能不能做到利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn),貸應(yīng)付利潤(rùn)或者其他應(yīng)付款-老板
這個(gè)是需要還回來(lái),或者是報(bào)銷(xiāo)沖賬。
老師,我是核定征收!
凈利潤(rùn)分紅時(shí),需要按利息、股息、紅利繳納20%的個(gè)人所得稅。
老師,我是核定征收的個(gè)體戶,繳納完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅了
那是繳納的”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得“的個(gè)人所得稅,不是“利息、股息、紅利所得“的個(gè)人所得稅。
是的老師,就是現(xiàn)在繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅后剩下的利潤(rùn)分錄怎么做
你是所分紅的分錄,還是說(shuō)繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅?
已經(jīng)繳納完了
你只是繳納完生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅。就是形成凈利潤(rùn)了。凈利潤(rùn)分紅時(shí),還會(huì)存在”利息、股息、紅利所得“的個(gè)人所得稅
好的,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步工作順利