你好 ; 如果是退金額的話。 那你就 紅沖發(fā)票 處理下紅沖收入和成本即可

老師你好,我們公司為員工買的意外險(xiǎn),計(jì)入了福利費(fèi),金額是2000,開的普票,但是有一個(gè)員工離職了,退了一個(gè)人的意外險(xiǎn)760,這樣付款就是1240,但是開具的發(fā)票還是2000,對(duì)方?jīng)]有開紅字發(fā)票,而且還是去年的業(yè)務(wù),已經(jīng)在19年賬里做過了,現(xiàn)在就是平差額760,老師我應(yīng)該怎么調(diào)整賬,使這個(gè)760平了
您好老師,我公司是運(yùn)輸公司去年承接部隊(duì)運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù),去年已根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸量開具發(fā)票并收到發(fā)票上數(shù)量金額均相等的運(yùn)費(fèi),已全款打入公賬,現(xiàn)在部隊(duì)上說他們今年審計(jì)出去年噸位有誤差500元,不需要作廢去年發(fā)票重新開具,讓我們從公賬給他們退回該款項(xiàng),注明是退去年多付運(yùn)費(fèi),部隊(duì)也開具收據(jù),這個(gè)該怎么賬務(wù)處理?
老師,你好,我們公司是做職稱評(píng)審的服務(wù)型企業(yè)(小規(guī)模),員工出去學(xué)習(xí),開了一張咨詢服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,現(xiàn)在用來報(bào)銷,請(qǐng)問這個(gè)要怎么入賬啊
老師,您好: 我們公司18年有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了,但是對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我們,現(xiàn)在也開不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)在要清賬,我今年做一筆 借:利潤(rùn)分配 貸:預(yù)付賬款,然后我調(diào)增18年的匯算清繳,但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響(18年至今都是虧損的)。我的處理對(duì)嗎,還是要怎么調(diào)整
老師,你好,我們是小規(guī)模職稱評(píng)審的,去年收了一筆款已開票做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在職稱評(píng)審未過,要退款,但是只退部分,報(bào)名費(fèi)不退,所有的金額都開在了一張票上,這種要怎么處理
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購(gòu)買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?


發(fā)票不用退回嗎,賬務(wù)怎么做啊
?你好 ;? ? 如果開的是普票的話要退回來給你的。? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ?
好的,因?yàn)檫@個(gè)沒有成本就不用沖紅成本了哈
?你好? ?沒有的話? 就不用的??