你好 借 銀行 營業(yè)外支出? 貸應收
應收賬款29132,實際收到29000,132元是收不到的了,應怎么做會計分錄
應收賬款確定收不到了,怎么做會計分錄,完整的。
老師,我剛到一個單位發(fā)現(xiàn):應收帳款帳明細賬的金額比實際收到的少,怎么調(diào)呀?會計分錄怎么寫?明細賬金額:229758.58,實際應收帳款:232658。
老師,我公司收款應收10000元,實際收款8000元。優(yōu)惠了2000元。實際已經(jīng)開發(fā)票了,那這2000元怎么做會計分錄呢?
你好老師 收回應收賬款實際因收191000元 但收到198000元,多收部分會計分錄怎么做 謝謝
建筑行業(yè),收到項目上個人代開的人工費發(fā)票,個人代開的機械費發(fā)票,還有機械租賃公司開的機械發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎
老師我們賬上未分配利潤是虧損。但是企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后有利潤,這種年度匯算調(diào)整,賬面要不要調(diào)整呢?這種利潤可以分嗎?
9月認證的8月進項發(fā)票,賬是入到8月還是9月
有個客戶給我轉(zhuǎn)了1萬元,手續(xù)費30,我們實際收到9970元。過了兩天,他又要退款,經(jīng)過協(xié)商,我們退他9970元,這個怎么寫分錄呢?
老師不付的款如何平賬,
今年發(fā)放去年的年終獎,去年沒有計提,該怎么賬務處理,分別從會計和所得稅怎么處理說明下
買材料費像腳手架、膩子、油漆等計入什么科目
老師更改財務報表的路徑是什么?
老師,申報個稅,9月申報7月工資,扣除的社保是7月還是8月
老師怎么編報表,在原2025.3月報表,編制2025.6月報表,24年年末數(shù)是據(jù)銀行要求調(diào)整的?