你好,你們生產(chǎn)領(lǐng)用了完工入庫(kù)這個(gè)產(chǎn)品了,罵。
買面粉來(lái)入原材料,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本?怎么做?
月初購(gòu)買原材料 月末做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
餐飲行業(yè),購(gòu)買食材時(shí)計(jì)入原材料,月末時(shí)如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
修理修配時(shí)購(gòu)買的材料,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料 這個(gè)分錄對(duì)嗎
某企業(yè)2020年5月初結(jié)存原材料的計(jì)劃成本為50000元,實(shí)際成本49000。本月5月20日采購(gòu)原材料一批,貨款30000元,增值稅5100元,計(jì)劃成本為28000元,材料已入庫(kù),款項(xiàng)未付。本月發(fā)出材料的計(jì)劃成本為20000元,其中生產(chǎn)車間直接耗用15000元用于生產(chǎn)產(chǎn)品,管理部門耗用5000元。A公司月末一次結(jié)轉(zhuǎn)驗(yàn)收入庫(kù)材料的成本差異。要求:(1)做出5月20日采購(gòu)材料的會(huì)計(jì)分錄;(2)月末做出結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)材料計(jì)劃成本、材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄;(3)月末做出本月發(fā)出材料的會(huì)計(jì)分錄;(4)計(jì)算材料成本差異率;(5)計(jì)算發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異;(6)做出月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我今天對(duì)了一天Erp系統(tǒng)跟抖店后臺(tái)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對(duì)不上,我直接拿erp數(shù)據(jù)做成本可以嗎,這樣節(jié)省很多時(shí)間了
老師請(qǐng)問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對(duì)B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊(cè)資金100萬(wàn)),B公司賬面有100萬(wàn),A公司賬面也有100萬(wàn)。請(qǐng)問這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來(lái)沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務(wù)?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)的專項(xiàng)扣除是指的啥
銀行賬面金額與實(shí)際金額不符
請(qǐng)問老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長(zhǎng)期掛賬,后問老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫情況說明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專業(yè)老師回答
沒有,沒有
沒有的,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,掛在生產(chǎn)成本里面就可以的。
分錄怎么做
借生產(chǎn)成本貸原材料。
建筑安裝,安裝收入,分錄怎么做
建筑服務(wù),安裝收入,分錄怎么做
借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本。
不做第二步可以嗎?工資計(jì)入成本
你好,當(dāng)月的可以這么做的。
可以說的清楚的嗎
你好,工資做到成本里面,你當(dāng)月有收入的可以直接當(dāng)月計(jì)提的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。