一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅.

小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),開(kāi)普票,稅率是多少呢?季度開(kāi)票不滿30萬(wàn)要交增值稅嗎?
一般納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的抵扣過(guò)的固定資產(chǎn)開(kāi)出的專(zhuān)票稅率是多少?
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)和舊貨,開(kāi)票稅率是多少,開(kāi)普票還是專(zhuān)票
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)和舊貨,開(kāi)票稅率是多少,開(kāi)普票還是專(zhuān)票
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)和舊貨能開(kāi)專(zhuān)票嗎
老師,我單位接受了個(gè)體戶勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅務(wù)局如果要查賬的話,都需要準(zhǔn)備什么材料?
請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)多久可以申請(qǐng)返回?
老師,收到客戶的模具開(kāi)發(fā)費(fèi),客人不同意后期將這筆費(fèi)用分?jǐn)偟疆a(chǎn)品成本中,賬上多了這次預(yù)收款該怎么處理呢
誰(shuí)問(wèn)開(kāi)票銀行和收款銀行不一致可以嗎?開(kāi)票銀行填的基本戶,用的一般戶收的款,普票
支付貸款利息,計(jì)哪個(gè)科目
24年計(jì)提了4000 的計(jì)提費(fèi)用,在24年匯算清繳時(shí)已調(diào)增,25年沖銷(xiāo)掉了這4000,又計(jì)提了2000,25年計(jì)提費(fèi)用就是負(fù)2000,請(qǐng)問(wèn)25年匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)增,還是說(shuō)因?yàn)樨?fù)數(shù),就不用做調(diào)整了
請(qǐng)問(wèn)為了銷(xiāo)售賣(mài)給客戶的資料費(fèi)算主營(yíng)收入還是其他營(yíng)業(yè)收入?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模如果當(dāng)月有開(kāi)增值稅專(zhuān)票給客戶,又有收到增值稅專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)能抵銷(xiāo)項(xiàng)嗎?
8月份開(kāi)的發(fā)票,10月發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目名稱開(kāi)錯(cuò)了,紅沖重新來(lái),這個(gè)要賬務(wù)處理嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,去年的專(zhuān)票紙質(zhì)的老板才拿來(lái)報(bào)銷(xiāo),這個(gè)現(xiàn)在可以入賬嗎?


普票,不能開(kāi)具專(zhuān)票
意思就是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)且沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn),往外銷(xiāo)售時(shí),開(kāi)2%的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,而且只能開(kāi)普票,這樣理解對(duì)嗎老師
您好,謝謝您的禮貌和尊重,是的
老師,那能抵扣的怎么開(kāi)票呢
開(kāi)自己用過(guò)的只能開(kāi)普票
都是一樣的開(kāi)具方法
如果銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)和舊貨屬于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的情況,沒(méi)抵扣和抵扣了開(kāi)票稅率分別是多少呢
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣的固定資產(chǎn),按照簡(jiǎn)易辦法3%減按2%征收增值稅。
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法依4%征收率減半征收增值稅。
好的,謝謝老師,我知道了
好的,謝謝您的禮貌和尊重