你好,不是的,稅金是現(xiàn)時(shí)義務(wù),不折現(xiàn)的
分期收款銷售,未來現(xiàn)金流折現(xiàn)值作為收入的確認(rèn)金額。但是如果是考慮增值稅的話,未來現(xiàn)金流折現(xiàn)值=收入+銷項(xiàng)稅額。 對(duì)嗎?
借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款(待轉(zhuǎn)銷售收入)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 先開發(fā)票,但是沒有收到款項(xiàng),也是計(jì)入到預(yù)收賬款嗎,后面才確認(rèn)收入的,收入不等于現(xiàn)金流對(duì)嗎
老師,怎么理解企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生減值時(shí),應(yīng)將該應(yīng)收款項(xiàng)賬面價(jià)值高于預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的差額,確認(rèn)為減值損失,計(jì)入當(dāng)期損益,這句話?
企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生減值時(shí),應(yīng)將該應(yīng)收款項(xiàng)賬目?jī)r(jià)值,高于預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值差額確認(rèn)未減值損失,應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益,對(duì)還是錯(cuò)?
老師,你好。關(guān)于現(xiàn)金折扣的問題。 現(xiàn)金折扣是按折扣后的金額確認(rèn)銷售收入,按折扣前的金額確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額。那這個(gè)折扣后的折扣金額應(yīng)該怎么做賬呢?
我司客戶有個(gè)公職人員,他說自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢是這個(gè)公職人員轉(zhuǎn)過來的。我們開發(fā)票開哪個(gè)人的抬頭?
買酒開專票可以抵扣嗎,還是開普票當(dāng)費(fèi)用?
專票+普票,沒超30萬,普票交稅嗎
老師 其他公司打款給我們讓我們代發(fā)工資 個(gè)稅也由我們來申報(bào) 這個(gè)怎么做賬呀
老師好,個(gè)人貸款需要公司的發(fā)票,稅票,這些是什么?
老師,上個(gè)月由于記錯(cuò)賬,賬實(shí)不符,該怎么辦?
我是是去年五月22取得證,繼續(xù)教育讓填通過時(shí)間咋填
出口企業(yè)算稅負(fù)率要不要把免抵稅額算進(jìn)去
個(gè)人是否可以開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,需不需要資質(zhì),可以開的話要不要交個(gè)稅
老師,我們老板在北京和南京 等地要成立公司,因?yàn)楣緞偝闪ⅲ诒本┖湍暇]有還沒有招聘到財(cái)務(wù),但是注冊(cè)的時(shí)候需要寫財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,所以要寫我這樣合適么?有沒有什么合適的辦法?而且有沒有一個(gè)好幾個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是一個(gè)人是會(huì)受監(jiān)控不可以的么?
你有沒有看懂我的問題啊
分期收款銷售,未來現(xiàn)金流折現(xiàn)值作為收入的確認(rèn)金額。但是如果是考慮增值稅的話, 未來現(xiàn)金流折現(xiàn)值=收入,這個(gè)現(xiàn)值不含銷項(xiàng)稅的,學(xué)員
那借貸不平了呀,貸 銷項(xiàng)稅額,借方呢?
沒有開票,僅僅是收款,不確認(rèn)稅金啊,而且題目中說的分期收款是貨款,就是不含稅的
銷售當(dāng)然要開票啊,你懂不懂啊
學(xué)員,老師在的上市公司遇到很多這樣的情況,你開票當(dāng)期就交稅了,怎么可能折現(xiàn),你折現(xiàn)是不含稅的部分