你好 只能紅沖跨越的紅沖。
老師,我想問下3月份的沖紅了一張發(fā)票,上個(gè)月發(fā)現(xiàn)沖紅的銷售方錯(cuò)誤又沖紅了一張,那之前沖紅的可以作廢嗎
請(qǐng)問老師,我們3月份開出去一張普票,現(xiàn)在8月,我們是可以紅沖還是可以作廢?
#提問#老師好,2021年12月開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,現(xiàn)在可以作廢嗎?還是紅沖
五月份開的專用發(fā)票,開錯(cuò)需要紅沖,但是有作廢字樣,可以直接作廢嗎?現(xiàn)在是8月。還是必須紅沖?
老師,請(qǐng)問下去年12月份開的普票現(xiàn)在要作廢重開,跨年了可以紅沖嗎?
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對(duì)方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號(hào),這個(gè)店沒有開對(duì)公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對(duì),請(qǐng)問,1、這個(gè)發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
那我們紅沖的話,3月開的原發(fā)票需要全部聯(lián)次從客戶手里收回么?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
可是原發(fā)票我們和對(duì)方客戶全都入賬了???怎么收回呢?
要留一個(gè)復(fù)印件來做賬的,普通發(fā)票必須收回去的。
老師,沒有明白你的意思。3月份。我們開了一個(gè)金額2萬的普通發(fā)票給客戶。雙方都已經(jīng)入賬裝訂憑證了。現(xiàn)在需要紅沖其中5000的金額。我們是否只需要開具一個(gè)5000的紅字發(fā)票給到客戶入賬就行?那2萬的原件我們應(yīng)該不用收回吧?主要2萬的原件雙方都已經(jīng)入賬,也沒辦法拿回來了啊。
不可以 普票沒法部分紅沖的