你好!按規(guī)定必須是一致的,否則存在風(fēng)險的。

老師,作為購買方已經(jīng)抵扣開具紅字信息表的情況,信息表中填寫產(chǎn)品的稅收編碼和實(shí)際原票開具產(chǎn)品對應(yīng)稅收編碼不一致有沒有關(guān)系,因?yàn)樵l(fā)票是對方銷售方開具,我這邊并不清楚稅收編碼
老師,購買方已經(jīng)抵扣申請開具紅字信息表的,信息表中填寫產(chǎn)品的稅收編碼和實(shí)際原票開具產(chǎn)品對應(yīng)稅收編碼不一致有沒有影響,稅務(wù)局對這塊有沒有硬性要求?
老師,你好咨詢一個問題,我方是銷售方銷售成品油,開給對方的發(fā)票對方已抵扣,,對方開了紅字信息表我方導(dǎo)入時提示稅收分類編碼不可用,購買方?jīng)]有成品油的經(jīng)營范圍
老師,我方是銷售方,銷售成品油,對方已拆扣,對方開的紅字信息表我方導(dǎo)入時,提示稅收分類編碼不可用,購買方?jīng)]有成品油的經(jīng)營范圍,這種該怎么做???
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號業(yè)務(wù)終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當(dāng)時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實(shí)際對方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對方會計(jì)還是給我
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


謝謝啦,我也是覺得不一致估計(jì)過不了稅務(wù)局那關(guān),畢竟現(xiàn)在信息表都是連接稅務(wù)局系統(tǒng)的
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝